是的沒錯,一般是這樣的
老師,您好: 去年12月補計提的營業稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調整 貸應交稅費-營業稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師:我單位是一般納稅人,因21年10月進項稅一加計抵減數實際應抵3000我抵2800少交稅,導致增值稅,稅金附加22年1月補交稅金,還有滯納金算營業外支出嗎!調以前年度損益,滯納金不能調以前度損益?
老師,3月份調整21年1月份報稅報表 補交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調整以前年度損益嗎?同時補計提附加稅的時候 營業稅金及附加科目是不是要計入以前年度損益?
老師, 殘保金入賬稅金及附加科目。上年度多繳殘保金退回560.2元,本年1月會計入賬至以前年度損益調整,做匯算清繳的時候需要在哪張表哪個科目調整金額。
前一年12月的附加稅金額計提錯了,且金額計提少了,導致第二年一月份繳納的時候附加稅出現了貸方負數,這個還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調整 貸應交稅費附加稅, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調整 匯算清繳納稅調減 老師您好,小企業會計準則是不是不可以用以前年度損益調整科目來調賬呢?那該怎么處理呢
老師,上年度我們已經計提了利息,今年對方開過來了發票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨資企業的企業所得稅是多少
老師好,我從稅務認證系統看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費用362.39,進項稅32.61貸:現金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發票(15萬為各個人商家小販收入,例:賣美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進銷存賬,現在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現在出庫了,沒有庫存,就出負數了 怎么辦
老師您好,我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發票保險公司未開,今年可以讓他們補開嗎?他們不給開的話,應付賬款怎么平
請問老師,勞務派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務費呢?他們是不是要開發票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿出口企業A,報關出口的貨款,讓外貿企業B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務該怎么處理呢?
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整