做賬是計入的主營業務收入,按主營業務收入填報
年度企業所得稅匯算清繳申報表中主營業務收入欄如何填列?假設甲企業是航空貨物銷售代理企業。甲企業收到托運人100元托運費,再支付給實際承運人航空公司80元運費,根據會計準則,甲企業會計處理時按照100-80=20元的凈值,按照20元凈值計入主營業務收入。 1. 那么年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄填100元還是20元? 2. 如果年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄填100元,那么申報表中的主營業務成本欄還需要填80元嗎? 3. 年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據嗎? 4. 年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄和會計準則的利潤表中的主營業務收入欄填列相同嗎? ?
您好老師,企業處置固定資產取得收入計入營業外收入,開具時繳納增值稅,那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業外收入如何填寫,如果填入營業外收入欄那增值稅申報營業收入與所得稅營業收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業外收入填入營業收入欄(這欄是填寫主營業務收入和其他業務收入),難道年底要把營業外收入轉入其他業務收入?
老師,企業主營機械租賃收入,在企業所得稅匯算清繳時A101010一般企業收入明細表填寫哪一欄次?謝謝老師指點
企業所得稅匯算清繳,租賃固定資產取得收入填在哪欄,做賬是計入的主營業務收入
企業所得稅匯算清繳,掛四板補貼收入,填到主營業務收入還是營業外收入?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
主營業務哪個欄次呢
具體指的哪個明細表
一般企業收入明細表
一般企業收入明細表 主營業務收入-其他