您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候直接寫分錄就好了
老師,我想問的是今年一年我都沒有計提和繳納印花稅,現在補交了印花稅,會計分錄應該怎么寫,需要計提嗎
請問今天剛繳納了印花稅所屬期是2021年7月份的,那么需要在2021年12月份的賬里面做計提印花稅分錄嗎?
老師!我們公司是按年繳納印花稅的,但是在2021年12月底沒有計提印花稅,現在在1月份需要補計提印花稅分錄嗎?
我們公司按季度繳納印花稅,25年一月繳納24年10-12月印花稅,那么計提印花稅是做在24年12月還是25年1月
老師 請問去年12月的印花稅沒有計提,現在要補計提并繳納 分錄怎么做
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應該如何說服老板,虛開發票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
老師!怎么寫分錄啊
借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
老師!個人所得稅需要計提嗎?
個人所得稅包含在工資里面計提
發放上月工資: 借:應交職工薪酬-職工工資 貸:其他應收款-個人社保 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行 支付個稅: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行
老師!我是不是應該這樣做才對
是的 這樣賬務處理正確的
再加一筆分錄 代扣社保費: 借:管理費用-單位社保 借:其他應收款-個人社保 待:銀行
老師,是不是這樣就完整得賬務處理了?
不是的 社保計提 借:管理費用-單位社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 然后上交 借:應付職工薪酬-社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
那計提的社保費用是計提當月社保費用嗎?
不太理解,為什么社保費用需要計提的?
社保費要通過應付職工薪酬科目核算
那計提社保費是計提當月是嗎?支付是社保費是支付上月社保費是這樣嗎?
應交稅費-個人所得稅應該是沒有余額結轉到下一年的是嗎?
計提社保費是計提當月 您社保是當月繳納當月的么
社保是當月繳納的啊,你的意思是當月計提社保一筆分錄,然后再支付社保費一筆分錄這樣嗎?
社保是當月繳納的 就是當月計提社保一筆分錄,然后再支付社保費一筆分錄 是的
那個人所得稅,是當月繳納上月的個人所得稅,計提當月個人所得稅是這樣嗎?
個人所得稅是包含在工資里面計提的 不單獨計提
老師完整的分錄是怎么樣的?還是很懵
計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 上交 借:應付職工薪酬——單位社保費等 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人公積金 其他應收款——個人社保費 應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款