這個可以直接讓對方開個收據就可以入賬。
老師,我想問一下,之前在會計學堂的課上聽到過,說的個人與公司簽訂合同,建筑勞務收入的,每月低于20000的可以不去稅務局代開發票,只用申報個稅,公司簽一個零星小額業務收款收據入成本的賬就可以了,這樣做稅務局認可嗎?
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業為增值稅一般納稅人,2020年我的資產總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業所得稅優惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務費成本不夠差50萬,可以在12月預計做上去嘛但是款跟發票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務發票,這個可以預計做賬沖成本不呢?現在也沒有年報
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
請教老師,臨時雇工只干了一天,且費用沒超過500元,可以用小額零星經營業務收款收據入成本嗎?是不是有一次性勞務報酬不超過500元可以不開發票,直接以收款收據入賬的稅法政策?
1. 銷售應稅勞務的,為月銷售額5000-20000元; 2. 按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元。 綜述:對于企業小額零星支出同時滿足以下兩個條件,可以憑 對方開具的收款憑證作為稅務扣除依據,不需要發票。 1. 依法無需辦理稅務登記的單位或者個人。 2. 銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點 提問 這個說的起征點 是購買方 還是銷售方,一般企業是不是很難達到按次納稅的
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
哦哦,老師,公司是這種情況,由于公司所在地區有疫情,公司臨時雇用了幾十人提供蔬菜分揀裝車工作,只干了一天,且每人酬勞沒超過500元,這種情況是否也可以讓每人開個收款收據就可以?
對,讓每個人開收據就可以。