同學你好,如果經營所得沒有扣除專項附加扣除的話,綜合所得是可以扣除的。個人按照規(guī)定繳費比例或辦法實際繳付的,是允許個人在應納稅所得額中扣除的。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,職工教育經費不是應該單獨設置二級明細科目進行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設置會計軟件的時候并沒有設置教育經費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細科目下了。但是我現在就有個問題,職工教育經費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發(fā)票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師們好,我們是去年注冊的個體工商戶,小規(guī)模。匯算清繳的利潤總額是4萬,沒有調增和調減。也沒有不許扣除的項目。但是發(fā)現業(yè)主在其他單位有綜合所得2萬,那匯算清繳填表的那個個人費用可以扣除還能填6萬嗎?另外業(yè)主是自己交的養(yǎng)老和醫(yī)保,沒有以個體戶名字去辦理社保,專項扣除可以扣除自己繳納的養(yǎng)老和醫(yī)保嗎?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發(fā)現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師您好,我昨晚的問題是在不報綜合所得匯算清繳的情況下來問的。我這個個體戶只需要申報經營所得匯算清繳
可以啊,都能扣,反正兩個不重復享受就可以了
老師,謝謝你。雖然我的問題我感覺還是非常困惑。我朋友那家也是個體戶,去年申報經營所得匯算清繳的時候利潤5萬-6萬-專項0-專項附加0=-1萬,不要交所得稅。后來國稅打電話給我朋友,說他在其他單位有綜合所得4.5萬,但是不要申報綜合所得匯算清繳,讓他把經營所得匯算清繳重新更改申報,可以扣除個人費用6萬可不能再點了要改成0。后來匯算清繳補了利潤5萬的個人所得稅。而我現在的情況和我這個朋友相似又不太相似,我現在利潤4萬+綜合所得2萬-6萬肯定不要交所得稅了,或者我應該直接申報經營所得匯算清繳利潤4萬把個人費用6萬改成0,也補交利潤4萬的個人所得稅?綜合所得匯算清繳不要申報,可我這樣豈不是要交錢?
同學我建議你可以申報經營所得,然后扣除6萬,這樣你經營所得不需要交稅,但是你的綜合所得不能扣了,是要交稅的,3%稅率,不能不申報。
好滴,謝謝老師。