同學(xué)你好 應(yīng)付職工薪酬增加說明本期的職工費用增加了,要注意是否存在不合理的崗位安排等等;應(yīng)收利息減少,說明本金減少了或者利率下降了,要考慮是否需要增加投資;其他應(yīng)付款增加,表明欠外單位或個人的款項增加,這個是一個往來科目,要關(guān)注一下期增加是否合理,存在著尚未支付款項的,要及時支出結(jié)清。非流動負債一直為0,表示企業(yè)沒有長期負債,這個不用糾結(jié),沒有就沒有
短期借款增加說明了什么,減少說明了什么 。 應(yīng)付票據(jù)增加說明了什么,減少說明了什么 。 應(yīng)付賬款增加說明了什么,減少說明了什么 。 預(yù)收賬款增加說明了什么,減少說明了什么 。 應(yīng)付職工薪酬增加說明了什么,減少說明了什么 。 應(yīng)交稅費增加說明了什么,減少說明了什么 。 其他應(yīng)付款增加說明了什么,減少說明了什么 。 一年內(nèi)到期的非流動負債增加說明了什么,減少說明了什么
一個企業(yè)的應(yīng)付職工薪酬增加,應(yīng)收利息減少,其他應(yīng)付款增加,非流動負債一直為0。這些分別說明什么
你好,老師,請問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢,比如,資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利,是不是這個例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費用-職工福利,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利;借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利,貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交校增值稅-銷項稅額,這個不是有主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個怎么就不一致了
銷公司時賬上的應(yīng)付職工薪酬-法人44855,其他應(yīng)付款-法人26500,未支付。方法一,增加注冊資金,支付未付款,利潤為負數(shù),但需支付印花稅,方法二,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,沖減工資后管理費用是負數(shù),利潤是正數(shù),需支付企業(yè)所得稅。我不確定那個是正確的
老師計算一年的掙了多少利潤,可以用貨幣資金加應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款,固定資產(chǎn),存貨所有資產(chǎn)在減去所有負債,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,應(yīng)付利息,應(yīng)付職工薪酬,在減去年初資產(chǎn),等于一年掙得利潤,可以這樣計算嗎
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?