對,就是進入到應收賬。
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款8月收到發(fā)票:借應收賬款貸:主營業(yè)務收入
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?
工程完工驗收合格收到工程款應該怎么做賬務處理 之前沒有確認過收入?是不是要先確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 收到款時 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師你好,應收賬款借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 收到應收賬款時:借:銀行存款 貸:應收賬款 收到應收賬款時不需要做應交稅費嗎?
老師,營業(yè)執(zhí)照增項,稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉錢,當作借款或者投資款 哪個合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設備的一張發(fā)票,進項稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務處理?
老師,您好!一個人可以是兩個公司的財務負責人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入,非車輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書服務費年費,歸集到那個科目里
老師,我收到一張機械租賃發(fā)票,金額分攤到月份,如何寫完整會計分錄嘞
個體戶,股東有工資,正常報工資薪金所得個稅,正常報專項附加扣除。 那報經(jīng)營所得個稅的時候,成本費用里面有工資的數(shù)據(jù)。專項附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經(jīng)營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎設施費我們入賬入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎
收到預收賬款20萬,借銀行存款,貸預收賬款,每次沖減貨款金額,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,是這樣嗎
對呀,做賬是這么做的。
沒有固定資產(chǎn)數(shù)額的話,也做不了報表吧,做之前是不是應該把固定資產(chǎn)盤點一遍,再根據(jù)使用年限算折舊,
對的,這個肯定的啊
工廠其實開了七八年了,但一直沒有做報表,現(xiàn)在如果要做,除了要用固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),倉庫庫存數(shù)據(jù),還需要做什么其他的嗎
就是把該盤點的盤點一下。
您說具體點好不,哪些該盤點呢
這種說實話我沒咋做過,重新建賬這樣的
謝謝老師
沒事,抱歉沒有幫到您