你好需要計算做好了給你
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
老師幫我看看對不對1.10*9%=0.92.80*13%=10.420/1.13*13%=2.33.0.3*9%=0.0274.80*13%=10.45.0.8*13%=0.1046.5*13%=0.657.40*13+0.6*9%=5.2548.80*13%+5*6%=10.710.4+2.3+10.4+0.104+0.65+10.7-0.9-0.027-5.254=28.373
業務1可以抵扣進項稅額10*0.09=0.9 業務銷項稅額的計算80*13%=10.4
業務3銷項稅額的計算20.3/1.13*0.13=2.34 業務4銷項稅80*0.13=10.4
業務5不視同銷售 業務6進項稅額轉出0.65
業務7可以抵扣進項40*0.13+0.3*0.09=5.227 業務8銷項稅額80*0.13=10.4
本月應交增值稅的計算是 (10.4+2.34+10.4+10.4)-(0.9+5.227-0.65)=28.063
老師第八題代銷手續費也不用交稅嗎
這里收到普通發票,不抵扣
好的看到了會了謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評