您好,用以前年度損益調整代替主營業務收入
3月開錯發票的稅率對方未認證但3月收入我已入賬還未收到款,4月開紅字發票后,從開一張正確發票現在匯總表左右不平差額就是主營業務收入數據,4月分錄沖減收入借:應收賬款貸:主收入和應交稅費(紅字)借:應收賬款貸:主營業務收入和應交稅費,請問現在該怎么處理?
已銷售未開票,現在記賬是:借應收賬款-未開票,貸主要業務收入-未開票,后期開票了再把這個分錄紅沖,按實際開票額記賬。 如果這種情況涉及到跨年應該怎么處理?年終結轉時怎么記?第二年需要紅沖未開票的應該怎么記?
老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預收賬款,貸主營業務收入,貸,應交稅費~應交增值稅銷項,然后收入結轉本年利潤\'借主營業務收入本年利潤,現在是做10月分,我把9月未開票的也已經開票了,那10月份我應該怎么做分錄呀
每月未開票收入都大于開票收入,統一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業務收入400 應交稅費——銷200 本月開票收入大于了未開票收入。入賬的時候未開票收入沒有包住開票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開票收入入賬。 領導說申報時沖減? 問: 第一補一筆開票收入入賬這個處理是對的吧? 第二領導說申報時沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?
?老師,請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
我們這種情況先銷售過一段時間再開票像我這樣記可以不?
您好,是可以的,沒問題
跨年紅沖時把主營業務收入換為以前年度損益調整,其他都按之前的科目記就行是這意思吧?
您好,是的,您的理解非常正確