你好,這些事印花稅的稅率及征稅范圍,你們咨詢合同U幣需要繳納印花稅
工程監理公司,和客戶簽訂的都是監理合同……變更之前開的發票內容都是“監理咨詢*監理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發票開了一部分“監理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發票都是開的“監理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發票金額”,這是為什么? 4、如果監理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監理咨詢*監理服務費”和“監理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監理合同,開“監理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發票金額”計算印花稅。開“監理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發票金額計算)
老師:我們是金融公司,跟一家公司簽訂咨詢合同,就一些項目做了一些咨詢,可以跟咨詢公司按次數簽訂合同嗎?例如:每咨詢一次付10萬元咨詢費這樣的。
老師,印花稅稅目就這些是嗎?我們是咨詢公司,簽訂的咨詢合同,是不是都按技術合同來交稅?
親 我咨詢下,我們是技術服務—鑒證咨詢服務,合同是檢測合同,也有個別技術合同,這些業務是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師,我們是技術服務—鑒證咨詢服務,合同是檢測合同,也有個別技術合同,這些業務是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
什么意思?
你們的咨詢合同不需要繳納印花稅
是因為咨詢合同本身就不需要繳納印花稅是吧?稅務上給核的是技術合同
具體是什么合同內容
我們是咨詢公司,經濟方面的咨詢。稅局給核定的有印花稅,但是稅目是技術合同,因為我們不是做什么技術的,所以一直印花稅都是0申報,我們一直以為是稅目核錯了。今天看到這個印花稅表,里面確實沒有咨詢合同,我在想是不是咨詢合同也參照技術合同來交稅,并不是稅局給核錯了,而是本身就沒有咨詢合同這個稅目。不知道我們以前的處理和理解正確不
表上就11種合同類型
你好,這個他給你核定的你沒有發生就不用填寫了,你們咨詢合同不要繳納印花稅