你好,請把題目完整發一下再提問
增值稅計算題2 甲制藥廠為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售降壓藥、降糖藥及免稅藥。2019年9月有關經濟業務如下 : 1、購進降壓藥原料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為85萬元,支付其運輸費取得的增值稅專用發票上注明的稅額為1.32萬元; 2、購進免稅藥原料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為51萬元,支付其運輸費取得的增值稅專用發票上注明的稅額為0.88萬元; 已知:降壓藥、降糖藥增值稅稅率為13%,成本利潤率10%。取得的增值稅專用發票已通過稅務機關認證。 要求:計算甲制藥廠2019年9月增值稅應納稅額。 請問一下第二題怎么寫
甲制藥廠為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售降壓藥、降糖藥及免稅藥。2020年10月有關經濟業務如下:(1)購進降壓藥原料,取得增值稅專用發票注明稅額85萬元;支付其運輸費取得增值稅專用發票注明稅額1.32萬元。(2)購進免稅藥原料,取得增值稅專用發票注明稅額51萬元;支付其運輸費取得增值稅專用發票注明稅額0.88萬元。(3)銷售降壓藥600箱,取得含稅價款768.4萬元;沒收逾期未退還包裝箱押金22.6萬元。(4)將10箱自產的新型降壓藥贈送給某醫院臨床使用,成本4.68萬元/箱,無同類藥品銷售價格。(5)銷售降糖藥500箱,其中450箱不含稅單價為1.5萬元/箱,50箱不含稅單價為1.6萬元/箱。(6)將自產的100箱降壓藥委托某藥店代銷,將200箱降糖藥作為投資提供給某醫院,購進20箱中藥飲片作為福利發給員工。已知:降壓藥、降糖藥適用的增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。甲制藥廠取得的扣稅憑證均符合抵扣規定。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。下列增值稅進項稅額中,準予抵扣的是A購進免稅藥原料運輸費的進項稅額0.88萬元B購進降
某制藥廠為增值稅一般納稅人,主要生產各類應稅藥品和 免稅藥品。2020年6月發生如下經濟業務:(1)向醫藥經銷 店銷售應稅藥品,取得不含稅銷售額35萬元,支付不含稅 銷貨運費3萬元,取得增值稅專用發票。向制藥廠附設的非 獨立核算門市部銷售本廠生產的應稅藥品,取得銷售收入 價稅合計28萬元,另收取優質費2萬元。(2)銷售免稅藥 品,取得貨款15萬元,支付不含稅銷貨運費1萬元,取得增 值稅專用發票。(3)外購生產應稅藥品的原材料,取得增值 稅專用發票,注明金額40萬元,增值稅5.2萬元,運輸途中 合理損耗5%。上述業務取得的增值稅扣稅憑證均已在當月 認證并抵扣進項稅額。請根據上述資料,回答下列問題: 第1題 單選題 該制藥廠6月份應轉出的進項稅額為。 2(單選題)單選題 該制藥廠6月份可抵扣的進項稅額為(單選題) ()
1.資料:某制藥廠為增值稅一般納稅人,20**年8月發生如下經濟業務:(1)購進一批原材料,用于生產甲藥品和免稅藥品,稅控發票注明價款為40000元,增值稅為5200元。(2)購入工人用勞保用品,稅控發票注明價款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規模納稅人加工輔助材料,支付加工費2000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發給職工,成本為8000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據上述資料,計算該制藥廠8月份應繳納的增值稅稅額。
1.資料:某制藥廠為增值稅一般納稅人,20**年8月發生如下經濟業務:(1)購進一批原材料,用于生產甲藥品和免稅藥品,稅控發票注明價款為40000元,增值稅為5200元。(2)購入工人用勞保用品,稅控發票注明價款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規模納稅人加工輔助材料,支付加工費2000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發給職工,成本為8000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據上述資料,計算該制藥廠8月份應繳納的增值稅
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。