你實際提供了服務嗎
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業務收入)
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項
一家服務機構收到服務費但發票沒開,是借銀行存款,貸應收賬款。還是借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費_應交增值稅_銷項稅額?
2008年,甲公司共發生如下經濟業務:編制甲公司2008年度經濟業務的會計分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營業務收入1400000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)238000(2)借:應收賬款式702000貸:主營業務收入600000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應收賬款式102000(4)借:應收票據585000貸:主營業務收入500000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85000(5)借:銀行存款545000財務費用40000貸:應收票據585000(6)借:銀行存款400000貸:應收票據400000(7)借:應付票據200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購300000應交稅費—應交增值稅(進項稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購200000(10)借:材料采購199600銀行存款468應交稅費—應交增值稅(進項稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
之前代賬的分錄是 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
提供服務了呀,對方才會把錢付費給你。
那是借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費_應交增值稅_銷項稅額
但我當月發票沒開,那么增值稅申報表上銷項稅額和財務賬面上是不對應的。
這個是可以有差異的
但還有一種情況是錢先收了,服務是一年。那么應該怎么賬務處理呢?是不是要開票還是要到服務結束了一年后開票?
這個是可以開發票的 收錢,借:銀行存款,貸:預收賬款 開票,。借:預收賬款,貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 每月確認收入,借:預收賬款,貸:主營業務收入
開票當月申報表上的收入是一次性反映的,那就和財務報表上的收入對不起來。
這個是可以有稅會差異的
這種服務機構預收服務費,稅收確認有什么文件規定和文件號?
這個增值稅法有規定的
還有一種情況就是服務費沒有及時收取,在服務的這一年其中一個月收取了。那沒收收的前幾個月是不是也要確認收入?比如合同規定應該收取的服務費是2020年12月份1萬元。服務期間是2021年。但服務費沒有及時收取在2021年7月份才收到。那么2021年1~6月份這6個月內是不是也要每月確認收入呢?還是到2021年7月份收到時一次性確認1~7月份的收入?
1-6月要按月確認收入的
那銷項稅額在什么時候交呢?
確認收入就要確認銷項稅啊
比如收入一年是12,000元每月,分期確認收入1000元,那就是要按1000元除以1.06*0.06確認銷項稅嗎?
是的,是這樣賬務處理的
那老師的意思就是服務費還沒有收取,也要按照合同簽訂的時間分期確認收入繳納銷項稅了?
是的,你的理解是對的