你好,學員,是滴,小規模都適用的
老師,我公司是小規模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師,我想問一個問題,我單位是商貿行業,我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?
老師,國有企業不歸稅務局管嗎,為什么他們把我們發票丟了,喊我們走稅務局出證明,在我了解政策中,發票丟了,用我們銷售方記賬聯加蓋發票專用章復印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務局出證明,重新開涉及到我們重復交稅,紅沖的話,我們開給他發票是一般納稅人6個點稅率開,但是現在我們又是小規模1個點,稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務局非要喊稅務局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據他們理由回復。專管員都拿他們無語了,國家稅務總局2020年1號文件第四條就寫有發票丟失用銷售方的記賬聯復印加蓋發票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業不適用國家稅務總局相關規定嗎
老師我們是銷售插畫課的,小規模的,我看最新的免稅政策,這個納稅義務時間對于我們行業來說是不是看我們課耗時間如果在今年4到12月之間確認的無票收入就能滿足免稅條件呢
你好老師,我們公司和客戶公司的來票時間會比較長,比如我這月付完款,待對方發出貨物核對完無誤簽收后,對方才會開具發票,可能這個進項票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發生了產生了銷項,就算這個進項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應確認為無票收入的是否可以在次月在電子稅務局補報無票收入呢?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
公司3個股東,其中只有一個股東投資款入賬使用了,其他兩個股東的還沒有投入,現在公司運營不下去解散的話,其他兩個股東是必須要投入投資款才能清算嗎?
老師,我手里有家公司在申請首次出口退稅 剛剛稅務專管員說 我這個外貿企業出口退稅出口明細申報表這里的發票號是1 這個發票號不是系統自動生成的嗎
老師,我們公司要做股轉,賬面利潤為負,但銀行有3000元不到,做互轉的時候需要考慮銀行賬戶的錢嗎?
怎樣更改之前月份的財務報表
老師,員工父母去世,公司發了1萬元慰問金,這個沒有發票可以入賬嗎?
二房東沒有進項房租發票,還可以開具什么科目的發票?
2024稅務年報是啥意思?指的是什么
老師匯算清繳怎么做?
老師,紅沖的發票對應的銷項已經交稅,重新開的發票產生的銷項怎樣處理?是交還是抵消已經紅沖的紅字銷項?
老師比如說我們是今年2月收費的,學員4月份開始聽課聽了10%,那我們這10%的收入就符合在享受免稅政策里是嗎
你好,學員,如果開票在4月份,就是可以的
那如果沒開具發票呢,像開票了我們肯定是復核的,就不按照消耗繳納了,按照開票金額了,如果沒開票的我們按照課耗確認的無票收入呢
你好,學員,這個是按照開票的,學員
就是說無票的收入不享受這個政策對嗎
是的,目前不針對未票的