你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù)
1.A公司2021年1月1日向B公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅發(fā)票,發(fā)票注明的價(jià)款為12000元,適用的增值稅稅率為13%,同時(shí)收到期限為2個(gè)月的銀行承兌匯票一張,A公司編制會(huì)計(jì)分錄。2.2021年3月1日,A公司收到B企業(yè)的商業(yè)承兌匯票一張,面值15000元,抵所欠的貨款。對(duì)A公司編制會(huì)計(jì)分錄。3.2021年10月1日A公司持有的商業(yè)承兌匯票15820到期后,無(wú)法收回款項(xiàng)。A公司編制會(huì)計(jì)分錄。4.A公司于2021年10月20日將面值為113萬(wàn)元應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得B該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的甲材料,該材料價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅率為13%。A公司編制會(huì)計(jì)分錄。
公司于2020年10月15日將上述的應(yīng)收票據(jù)(169.5萬(wàn)元)背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的A種材料,該材料價(jià)款為200萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%。會(huì)計(jì)分錄是什么
公司于2020年10月15日將上述的應(yīng)收票據(jù)(169.5萬(wàn)元)背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的A種材料,該材料價(jià)款為200萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%。會(huì)計(jì)分錄是什么
1.A公司2021年1月1日向B公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅發(fā)票,發(fā)票注明的價(jià)款為12000元,適用的增值稅稅率為13%,同時(shí)收到期限為2個(gè)月的銀行承兌匯票一張,A公司編制會(huì)計(jì)分錄。2.2021年3月1日,A公司收到B企業(yè)的商業(yè)承兌匯票一張,面值15000元,抵所欠的貨款。對(duì)A公司編制會(huì)計(jì)分錄。3.2021年10月1日A公司持有的商業(yè)承兌匯票15820到期后,無(wú)法收回款項(xiàng)。A公司編制會(huì)計(jì)分錄。4.A公司于2021年10月20日將面值為113萬(wàn)元應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得B該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的甲材料,該材料價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅率為13%。A公司編制會(huì)計(jì)分錄。
3月2日,甲公司銷售商品一批,合同價(jià)款400,000,增值稅52000款項(xiàng)未收,收到一張商業(yè)承兌匯票。4月5日,甲公司將上述票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需A材料,該材料價(jià)款300,000,適用增值稅稅率13%。做出甲公司的會(huì)計(jì)分錄:
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付賬款?