那是因?yàn)槟銘?yīng)收賬款下面的明細(xì)單位有負(fù)數(shù)余額,報(bào)表上要重分類到預(yù)收賬款
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額是負(fù)數(shù)是什么原因?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末是負(fù)數(shù)是什么原因
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),這個(gè)是什么原因?
資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)總額出現(xiàn)了負(fù)數(shù),表中應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù),是什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬期末余額是負(fù)數(shù)是什么原因?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品1萬元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
老師,剛稅務(wù)局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進(jìn)項(xiàng)住宿費(fèi)發(fā)票,有問題,開發(fā)票的那家酒店出問題了,讓我們進(jìn)項(xiàng)專出,我們會(huì)被罰嗎?
老師,請(qǐng)問下,我們到位19年的時(shí)候買了一批家具,但是我入帳是直接計(jì)入費(fèi)用的,現(xiàn)在要審計(jì)24年的帳目了,需要提供固定資產(chǎn)明細(xì),我要不要提供這一批家具的明細(xì)呢?我計(jì)入費(fèi)用是不是錯(cuò)誤的呢?
老師,我問要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,以前可以零元或者低價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在稅務(wù)下發(fā)通知不可以這樣操作,要按照2014年67號(hào)文件第十三條操作,這個(gè)怎么辦,我們公司一直零申報(bào),也沒有業(yè)務(wù),處于虧損狀態(tài),股權(quán)不值錢,這個(gè)怎么辦
老師,公司購買的工程造價(jià)軟件應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問管理費(fèi)這個(gè)金額有沒有什么規(guī)定呢,和營業(yè)收入相比的話有沒有什么比例之類的,
請(qǐng)問一下契稅是要做到固定資產(chǎn)嗎
老師好,我們沒有設(shè)置預(yù)收賬款。如果現(xiàn)在這個(gè)情況,資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),那我能把這個(gè)數(shù)字填報(bào)在工商年報(bào)資產(chǎn)數(shù)合計(jì)嗎?
不可以的,要重分類到預(yù)收賬款里面,再按資產(chǎn)總額填列
老師,那我們一直都是沒有設(shè)置過預(yù)收賬款的,我可以再資產(chǎn)合計(jì)數(shù)把財(cái)報(bào)的貨幣資金填上去。然后把這個(gè)預(yù)收的款項(xiàng)直接加在負(fù)債合計(jì)嗎?
看你應(yīng)收賬款的科目余額表,看各個(gè)明細(xì)單位應(yīng)收賬款余額,貸方余額合計(jì)計(jì)入預(yù)收賬款,借方余額仍然放在應(yīng)收賬款