你好請吧題目完整發(fā)一下
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務(wù)處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是哪個金額?
老師,請問去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發(fā)放了
老師 上車輛保險 實際支付2766.73,但是對方開票票面金額不開車船稅,我發(fā)票和實際金額對不上怎么入賬呢?
老師,去年的應(yīng)收賬款,有一筆做成了現(xiàn)金,實際沒有收到,現(xiàn)在該怎么修改?
老師,我報企業(yè)所得稅匯算清繳時,期間費用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會經(jīng)費的和填寫嗎?辦公費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費都是在管理費用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫嗎?
去年工商年報里寫了兩個失業(yè)再就業(yè)人員,今年還需要把這兩個人寫進(jìn)去嗎?
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,如果24年年報和審計的不一致會怎么樣,謝謝
老師,我進(jìn)項稅額這個月申報抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發(fā)票,我申報表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負(fù)責(zé)過bvi境外主體財稅報表的嗎?
寫會計分錄,
1借應(yīng)收賬款1695000 貸主營業(yè)務(wù)收入1500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅195000
2.借銀行存款81360 貸主營業(yè)務(wù)收入72000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅9360
3借應(yīng)收賬款113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13000
借銀行存款111000 財務(wù)費用2000 貸應(yīng)收賬款113000
4.借制造費用40000 管理費用16300 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額7319 貸銀行存款
5借壞賬準(zhǔn)備63500 貸應(yīng)收賬款63500