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老師,我有個問題想咨詢一下,我們公司承接了一個項目,對于客戶需要更換的就設備舊零件等,我們進行重新更換和安裝服務,這些需要更換的設備和零件我們不生產也是外購的然后進行安裝服務。我們是一般納稅人,我現在想問一下我們開具增值稅發票應該怎么開具?是兼營還是混合還是可以簡易?我這塊不太清楚

2022-03-22 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 09:46

?你好;? 你們可以按兼營來的; 只是單純的建筑安裝服務 可以按3% 簡易計稅開票的??

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快賬用戶3682 追問 2022-03-22 09:47

那3%這部分是只能開局普票么?合同的話是分開簽訂兩份還是簽一份就行、對于合同這塊的規定怎么規定比較合適?

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齊紅老師 解答 2022-03-22 09:55

?你好 1.? 開專票也可以的; 反正你簡易計稅開專票或者開普票出去都可以的 ;? 簽訂一份就行了。列清楚分別來開票? 和開展業務 算兼營??

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?你好;? 你們可以按兼營來的; 只是單純的建筑安裝服務 可以按3% 簡易計稅開票的??
2022-03-22
您好!可以分開開,但是這個合同確實是沒有。企業在安裝合同中添加一條說明是分開開發票就好
2022-03-22
你好, 一般納稅人銷售外購機器設備的同時提供安裝服務,如果已經按照兼營的有關規定,分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。   所以安裝業務選擇簡易計稅的,是開具3%的增值稅發票。 按3%
2022-03-22
同學你好 這個可以按照兼營來處理 分開核算 自己核算自己的
2022-03-22
學員您好,您的這種情況是屬于兼營性質的銷售。銷售貨物的同時提供服務,但兩者沒有必然聯系。舉個例子比如酒店他是提供服務的,但同時它必須賣一些商品比如喝的吃的要不然競爭力就會低可能沒人去住這種提供服務的同時銷售商品屬于混合銷售,因為酒店是提供服務為主所以應按稅率6%來開票包括賣的商品,但你這個行為不構成混合銷售所以材料是按13%的稅率,服務是按9%的稅率。得區分開來的
2022-03-24
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