同學(xué)你好 對的 這個包含 要調(diào)增
1、請問企業(yè)所得稅季報表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報時候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點,該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
請問匯算清繳A104000 期間費用明細(xì)表中第六行的傭金和手續(xù)費包含企業(yè)支付給電商平臺的銷售傭金嗎? 企業(yè)支付給電商平臺的銷售傭金是填列在這里嗎? 如果填寫在這第六行的傭金和手續(xù)費的話,是不是連帶著還需要填寫A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表 第23行次,然后根據(jù)傭金收入5%限額納稅調(diào)增呢
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務(wù)處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是哪個金額?
老師,請問去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發(fā)放了
老師 上車輛保險 實際支付2766.73,但是對方開票票面金額不開車船稅,我發(fā)票和實際金額對不上怎么入賬呢?
老師,去年的應(yīng)收賬款,有一筆做成了現(xiàn)金,實際沒有收到,現(xiàn)在該怎么修改?
老師,我報企業(yè)所得稅匯算清繳時,期間費用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會經(jīng)費的和填寫嗎?辦公費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費都是在管理費用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫嗎?
去年工商年報里寫了兩個失業(yè)再就業(yè)人員,今年還需要把這兩個人寫進(jìn)去嗎?
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,如果24年年報和審計的不一致會怎么樣,謝謝
老師,我進(jìn)項稅額這個月申報抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發(fā)票,我申報表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負(fù)責(zé)過bvi境外主體財稅報表的嗎?
期間費用明細(xì)表傭金和手續(xù)費,手續(xù)費是指什么呀?我們付平臺的還有運費,廣告費這個算手續(xù)費內(nèi)嗎?還是只需要填寫我們實際支付的傭金就可以了呢?還有調(diào)增是根據(jù)傭金對應(yīng)收入,怎么核定這個收入基數(shù)呢?
同學(xué)你好 這個可以的 有發(fā)票的才可以
境外支付的傭金都沒有發(fā)票怎么處理呢?
同學(xué)你好 有形式發(fā)票也可以