你好,學員,財務報表建議修改,學員
公司一直0申報,沒有任何成本費用。報年度匯算清繳報不上去。如果把管理費用那填上數申報的話。財務報表還用修改嗎。還是和之前一樣都報0就可以
企業年度所得稅申報A表 前面一直0申報 現在填0過不去,另外 就是前面財務報表申報的時候數據也都填了0 考慮到沒有業務嘛,現在我們了專管員 他讓我在管理費用加些費用 我在A表里加了管理費用 又顯示和利潤表不一致 跨年的財務報表也不讓修改 現在怎么
小規模企業所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發票沒有拿到,要怎么匯算清繳填報?直接在成本欄修改成本數據嗎?因為小規模不用填A105000這張表。直接修改成本欄數據那和年報的財務報表對不上沒關系嗎?
老師,公司從去年到現在都有開票,但是代賬公司都是0申報的,現在把之前的賬都補做好了,稅務系統里面去年季度財務報表可以修改,但是年度不能修改了,企業所得稅只能修改到最后一次申報的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師,請問,去年12月底成立了一家一般納稅人企業,因為是沒有費用的,所以申報企業所得稅都是0申報的,然后申報的時候,不是要季初數和季末數,我就直接2個都填了0.1,不然申報不上去,那我今年的報表年初數是可以0嗎?
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
和第四季度申報的不一致也沒有關系是嗎
這個沒關系,很正常的,學員
好的,非常感謝
不客氣,祝你工作順利