你好 可以的 可以這么做的
20年現(xiàn)在有員工自己做了個(gè)稅匯算清繳,單位還可以做19年個(gè)稅更正申報(bào)嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報(bào)嗎?還是必須去大廳更正申報(bào)
員工2019年已經(jīng)進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳了,并且已經(jīng)收到多交的個(gè)稅,但是2019年8-12月不在我單位,我單位沒有及時(shí)進(jìn)行辦理離職,從2019年8月到12月零申報(bào)了,員工申訴,我們還能更正申報(bào)么?關(guān)鍵員工已經(jīng)在App收到退稅了
去年有員工離職,單位依舊申報(bào)了工資,現(xiàn)匯算清繳期間員工把單位投訴并做了匯算清繳,請問單位怎么解決這個(gè)事情?可以作廢匯算清繳取消投訴,單位修改去年申報(bào)的工資嗎
請問2021年個(gè)稅在2個(gè)單位都申報(bào)了的那么我做工資薪金個(gè)稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候怎么操作,只能選一個(gè)單位嗎?
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過J,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只是實(shí)發(fā)工資沒有支付,因?yàn)閱挝粵]有錢,應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個(gè)人所得稅匯算清繳沒有申報(bào),說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄作一下嗎?謝謝老師!
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
還有其他辦法嗎
想要抵扣所得稅找個(gè)人協(xié)商 多交的個(gè)稅你們單位承擔(dān) 但是這個(gè)過程,人家有可能問你們要補(bǔ)償
如果這個(gè)人只是在我們單位掛證,我們只負(fù)責(zé)掛證費(fèi)用,他本人并不在我們單位上班,社保也不在我們單位,我們我用給他申報(bào)工資嗎
可以的,可以做工資的,他又不給你開發(fā)票。你給他的掛證費(fèi)就屬于工資。
不做有關(guān)系嗎?正常需要做嗎
你好,那就是你們單位沒法抵扣所得稅,你想要抵扣所得稅,就得給他申報(bào)工資。
不涉及其他問題,只就掛靠問題需要申報(bào)工資嗎?
需要申報(bào)的,正規(guī)的是需要申報(bào)。