你好同學,一般農產品的流通環節都是免征增值稅的。
我們是一般納稅人商貿公司,購入一批農產品給開的稅率9%專票,我直接銷售,請問是按9%抵扣嗎?現在有沒有什么優惠政策。并且銷售開票是按13%還是跟進項一樣按9%呢?
某食品生產企業為增值稅-般納稅人,2021年6月發生如下經濟業務: 1. 購進一批食用植物油,取得增值稅專用發票上的價稅合計金額為54 500元;2從農民手中購入免稅農產品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元; 3. 購置生產用機器設備五臺,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為64 000元; 4. 向某商場銷售產品一批,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為120 000元; 5.向某個體商店銷售產品一批,開具普通發票,取得含稅銷售收入87 200元;6.直接向消費者零售食品,取得零售收入65 400元; 7. 將試制的一批新產品作為福利發放給職工,這批產品生產成本為40 000元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。 要求:計算該企業當月增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額。
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉成本了 但是那些都沒有收到發票 叫供應商開發票他們要另外收我們三個點的稅前 這樣算下來還不如直接調增交企業所得稅更劃算,企業所得稅優惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結轉的沒票成本如果調增交企業所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業所得稅的時候直接在表上調增呢?
農產品批發商,直接從批發商收購再賣給商家,這樣的企業在增值稅和所得稅上有沒有什么優惠政策。
個體工商戶從農民手中收購農產品,然后再賣給企業,這個過程增值稅和個稅是免稅的嗎?有什么具體文件規定呢
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉賬都要計算對應的附加稅增值稅企業所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發票怎么能避免重復報銷
老師 我們一個同事離職了, 當時簽的合同工資是1.6萬,實際發放也是1.6萬, 但是領導實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領導私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據財務人員我和同事的聊天記錄, 和領導和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細表,明細表上只有領導簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認這個能通過嗎?
老師,企業匯算清繳時,把24年科目余額表導出 看看那些項目沒有發票但是賬上是費用,這些需要調增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發票分別是 經營租賃*房租 6000元 現代服務*服務費6000元 企業管理服務*服務費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護費
所得稅呢
那我們從國外收購生產商的水果呢?國外不知道有沒有發票呢
你好,所得稅是正常申報的哈。
你好同學,你從國外收購生產商的水果呢,這不牽扯到進出口了,罵這一塊我還真不是太懂。
我打錯字了哈,那個罵字,我我沒有別的意思,我只是打字打得太快了。
我的意思是這一塊兒牽扯到進出口了,我對進出口這塊還真不是特別熟悉,要不你再問一下其他的老師?恩,因為我一開始看你說的農產品采購,我以為是國內農產品采購呢。