你好,首先要填寫不含稅的金額,然后你這個收入勞務費的話,你填在貨物和勞務那一列就可以的。
請問建筑勞務分包有限公司申報增值稅時自己開具的專票是不是填寫在第2行呢?是填寫在貨物及勞務還是填寫在后邊的服務、不動產和無形資產那列呢?
老師,個體工商戶的建筑公司開出的勞務費發票,在申報增值稅納稅申報表時,開票金額寫在貨物及勞務 列,還是寫在服務、不動產和無形資產這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
商場季度收入共計223344元,管理費167508元,租金55836元,開普票不含稅金額15207.02元,在稅務申報增值稅里是填在第10欄次嗎?填在貨物及勞務還是服務、不動產和無形資產那一列?
商場季度收入共計223344元,管理費167508元,租金55836元,開普票不含稅金額15207.02元,在稅務申報增值稅里是填在第10欄次嗎?填在貨物及勞務還是服務、不動產和無形資產那一列?
老師:三季度開了一張*生活服務*生活垃圾金額76500 另一張*勞務*建筑垃圾費,增值稅主表第二行貨物及勞務帶出不含稅7920.79,服務,不動產和無形資產帶出75742.57,應該是對的,但申報標黃提示你為應稅服務納稅人,但貨物和勞務列填寫了數值,怎么處理?謝謝
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
嗯嗯,開出機械費發票也填寫在貨物和勞務那一列嗎?
機械費的話,你這個屬于,嗯機械租賃嗎。
嗯嗯,機械租賃+人
你好,同學,那你得寫到服務不動產和動產那一列里面。