你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤,本應(yīng)該是銀行存款支付財(cái)務(wù)費(fèi)用的,做成了支付成短期借款,今年調(diào)整怎么調(diào)?
以前年度記賬有誤,請(qǐng)問(wèn)本年度如何調(diào)整:?20年錯(cuò)記,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)42000,貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)42000,正確應(yīng)為:借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)4200,貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)4200,請(qǐng)問(wèn)本年度如何調(diào)整?
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒(méi)問(wèn)題的,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整啊?
請(qǐng)問(wèn)跨年度的預(yù)付賬款金額錯(cuò)誤,在本年度應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度的應(yīng)收賬款錯(cuò)誤計(jì)入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整呀?
老師,上年度我們已經(jīng)計(jì)提了利息,今年對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)了發(fā)票,但是沒(méi)錢支付,這個(gè)怎么入賬?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項(xiàng)稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開(kāi)的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動(dòng),活動(dòng)收入一共15萬(wàn)元沒(méi)發(fā)票(15萬(wàn)為各個(gè)人商家小販?zhǔn)杖耄嘿u美食,玩具,娛樂(lè)項(xiàng)目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒(méi)有票,掛往來(lái)可以不);我們支付給公司B 2萬(wàn)元承辦費(fèi)用(2萬(wàn)元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個(gè)體原來(lái)沒(méi)有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒(méi)建賬之前的貨現(xiàn)在出庫(kù)了,沒(méi)有庫(kù)存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙?duì)方的普通發(fā)票,對(duì)方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開(kāi)。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會(huì)省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,我為啥要這個(gè)發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購(gòu)買保險(xiǎn)發(fā)票保險(xiǎn)公司未開(kāi),今年可以讓他們補(bǔ)開(kāi)嗎?他們不給開(kāi)的話,應(yīng)付賬款怎么平
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開(kāi)發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報(bào)關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國(guó)客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問(wèn)下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個(gè)什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整
老師你好,我們是商品批發(fā)行業(yè),這個(gè)預(yù)付賬款是給到供應(yīng)商的貨款,代賬公司常年累積下來(lái)的期末余額不對(duì),21年的期末余額是30多萬(wàn),我接手后跟供應(yīng)商對(duì)賬了正確的是9萬(wàn)多,分錄大部分是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 我現(xiàn)在從22年1月開(kāi)始重新建賬
你好,那你得需要核對(duì)一下,是不是你們單位收到了貨物沒(méi)有做入庫(kù),看一下你的庫(kù)存商品。
不能重新建賬,因?yàn)槟阒吧陥?bào)的數(shù)據(jù)和你現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該有聯(lián)系的,就是今年的期初是去年的12月末余額。
那應(yīng)該怎么調(diào)整呢,我們已經(jīng)做過(guò)盤點(diǎn)和對(duì)賬,都是沒(méi)問(wèn)題的,就是代賬公司記賬的時(shí)候把金額記錯(cuò)了
你好,當(dāng)時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎?那如果當(dāng)時(shí)金額做錯(cuò)了的話, 借銀行存款貸預(yù)付賬款, 你這個(gè)銀行存款能一致嗎?
我看了銀行存款是一致的,不知道為什么預(yù)付賬款不一致,不知道是不是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對(duì)沖的時(shí)候錯(cuò)了,這家供應(yīng)商一共做了三個(gè)科目的數(shù)據(jù),應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款還有應(yīng)付賬款暫估商品入庫(kù)
應(yīng)付賬款余額是多少?預(yù)付賬款余額是多少?你對(duì)沖一下。
應(yīng)付賬款的余額是0,預(yù)付賬款的余額是30多萬(wàn),應(yīng)付賬款的暫估入庫(kù)還掛著90多萬(wàn)
應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)不是都是這個(gè)企業(yè)的暫估吧 這個(gè)你可以這么做,借應(yīng)付賬款暫估貸預(yù)付賬款。
是的20年的時(shí)候,這個(gè)暫估還分了明細(xì)科目分別掛在各個(gè)供應(yīng)商名下,到21年的時(shí)候都懟到同一家供應(yīng)商名下了,我也不知道為什么?您的意思是預(yù)付賬款的30多萬(wàn)和應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)做對(duì)沖是嗎?他們之前應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)做的是,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),這樣做對(duì)沖是可以的是嗎?那對(duì)沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)還有近60萬(wàn)該怎么處理?
那你看一下你這個(gè)暫估看之前的明細(xì),我們也看不到你的賬務(wù)處理,沒(méi)法給你判斷是不是正確的,有沒(méi)有暫估這個(gè)家的產(chǎn)品。
只要有這個(gè)家的產(chǎn)品,你就可以充。
那對(duì)沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)還有近60萬(wàn)該怎么處理?
那你得看下暫估的是哪些產(chǎn)品,哪個(gè)企業(yè)的。
就是這家錯(cuò)賬的,而且他們的暫估沒(méi)有做商品明細(xì)
那你看下你的存貨是不是虛增了。
哎,他們的庫(kù)存一言難盡,內(nèi)賬就沒(méi)做過(guò),只有一個(gè)行政在登記進(jìn)銷存,只登記從倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出的,從廠家出貨的都沒(méi)記,而外賬是根據(jù)發(fā)票做,這發(fā)票里還包括從廠家出的,等于是他們實(shí)際登的庫(kù)存不包括廠家出的,但是包括一些沒(méi)開(kāi)票的,所以他們的實(shí)際庫(kù)存和外賬的庫(kù)存是對(duì)不起來(lái)的
這個(gè)庫(kù)存商品你可以去盤點(diǎn),拿著盤點(diǎn)表調(diào)整庫(kù)存商品。
這個(gè)多暫估的,借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品剩下的可以這么做,紅沖。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。