同學(xué),你好,報了個稅,不需要開發(fā)票了。
1.返聘人員需要在哪里報保險,才能合理稅前扣除呢?2.我公司聘請個兼職財務(wù),是否需要給我去稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票我給她報勞務(wù)個稅,他的費(fèi)用才能列支我公司合理扣除呢?
那如果是兼職人員,我在系統(tǒng)按勞務(wù)工資申報了個稅,還需要她再去代開發(fā)票才能稅前扣除嗎?
老師,你好,我公司找了個兼職做小程序,花了3000快錢,除了給他按勞務(wù)報酬代扣個稅以外,如果想在所得稅稅前扣除需要這個兼職人員給我去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
老師好,兼職人員工資我需要申報個稅,是按工資呢?還是按勞務(wù)報酬申報呢?如果按勞務(wù)報酬需要發(fā)票嗎?
老師,兼職人員,需要她去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票吧。然后我們個稅系統(tǒng)給她申報還是怎么回事 流程是怎樣的
老師,高企認(rèn)定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補(bǔ)正說明嗎
現(xiàn)金流量表現(xiàn)金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內(nèi)容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務(wù)了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業(yè)務(wù)是虛構(gòu)的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發(fā)票紅沖,增值稅已經(jīng)交了應(yīng)該怎么辦
請問老師大宗貿(mào)易中合理損耗是計入成本還是計入費(fèi)用?因?yàn)閷?shí)際采購數(shù)量小于實(shí)際購進(jìn)發(fā)票數(shù)量,銷售得按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量開票,這樣算下就有一個結(jié)余的庫存,但這個庫存實(shí)際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費(fèi)用又算少了,在25年一月份賬上調(diào)整了,做匯算清繳的時候,這個成本調(diào)整是在哪個表填啊?費(fèi)用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網(wǎng)站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),1-4季度交了企業(yè)所得稅,第4季度研發(fā)費(fèi)用不能填上去,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
(一)按期納稅的,為月銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 (二)按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù)) 那這個條文的意思不就是超過了即使系統(tǒng)代扣代繳了個稅也需要代開發(fā)票嗎?還是我理解有誤?
勞務(wù)費(fèi)是需要去稅務(wù)局代開的,你只需要系統(tǒng)里面幫他交個稅就可以了。
那我的意思就是報了個稅,收到她代開的勞務(wù)發(fā)票才能稅前扣除是嗎?
是的,收到他的勞務(wù)發(fā)票才能稅前扣除。
不管報多少都需要代開發(fā)票的嗎?
勞務(wù)票都需要他們代開發(fā)票的,或者你可以直接報他們的工資,也是一樣的。