對(duì)了對(duì)了,理解沒(méi)問(wèn)題的。
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)15萬(wàn),季度不超過(guò)45萬(wàn),免征增值稅,如果其中一個(gè)月超過(guò)15萬(wàn),季度沒(méi)超45萬(wàn),要繳納增值稅嗎?15萬(wàn)和45萬(wàn)是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
開(kāi)普票是不是無(wú)論開(kāi)什么品名只要是小規(guī)模納稅人納稅月度不超過(guò)15萬(wàn),季度不超過(guò)45萬(wàn)的都可以免征增值稅
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一律免交增值稅,無(wú)之前季度45萬(wàn)以內(nèi)免稅額,可以理解是不是只要不超過(guò)500萬(wàn)都免稅
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元,季度銷售額未超過(guò)35萬(wàn)元,免征增值稅對(duì)嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)還是35萬(wàn)免稅
收到一筆這個(gè)款,怎么記賬?
匯算清繳費(fèi)用有變動(dòng)需要做分錄調(diào)整嗎
老師,這幾個(gè)調(diào)整項(xiàng)目的數(shù)據(jù)在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務(wù),屬于建筑服務(wù),客戶分散全國(guó)都有,這個(gè)怎么來(lái)預(yù)繳,一個(gè)月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風(fēng)管機(jī)銷售的,日常銷售這些商品時(shí)會(huì)贈(zèng)送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時(shí)都是有采購(gòu)發(fā)票的,那我現(xiàn)在賣貨贈(zèng)送的小配件怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)2025年還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返還政策嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,牙科醫(yī)院提供的醫(yī)療服務(wù)免稅嗎
如果留抵過(guò)大了,怎么處理,說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出
這個(gè)題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請(qǐng)問(wèn)公司支付的個(gè)稅應(yīng)該在現(xiàn)金流量表中計(jì)入支付相關(guān)稅費(fèi)還是支付給職工的現(xiàn)金
那我假如說(shuō)公司開(kāi)了普票那我跟開(kāi)專票做的分錄是不是一樣的呢
這個(gè)免稅只是普票部分哦,專票是不能免的。
那公司開(kāi)具的不免稅的發(fā)票分錄是不是和專票的分錄是一樣的呢
分錄都是一樣的處理啊,開(kāi)票都是確認(rèn)收入,同時(shí)要確認(rèn)增值稅只是免稅部分,你后面申報(bào)的時(shí)候就不用交,你再把這個(gè)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行了。
就是說(shuō)確認(rèn)增值稅已經(jīng)免稅把它轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是這個(gè)意思嗎
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
那假如這筆開(kāi)出去的發(fā)票是免稅的那我做分錄的時(shí)候不包含稅費(fèi)的話那我是要按照含稅總額這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)做這筆收入是嗎
沒(méi)有你開(kāi)發(fā)票,你還是要看正常開(kāi)有稅率的發(fā)票,不是說(shuō)可以開(kāi)免稅發(fā)票,只是說(shuō)你后面申報(bào)的時(shí)候可以不交稅。那你確認(rèn)收入還是按不含稅的金額去去。
好的,老師
嗯嗯,祝你工作愉快