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.(20分)A公司是一家生產型企業,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.A公司2019年11月10日向B公司銷售甲商品1000件,單位銷售價格為100元,單位成本為80元,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,產品已經發出。協議規定,B公司應于12月10日之前付款,在銷售后3個月內因質量問題B公司業外收入有權退貨。假定A公司根據以往的經驗,估計B公司的退貨率為10%.B公司于12月8日支付發生下列事項,貨款。在2019年12月31日,A公司對退貨率進行了重新評估,認為只有8%的甲商品會被退回。在2020年2月10日發生銷售退回,實際退回甲商品70件。A公司為增值稅一般納稅人,甲商品發出時納稅義務已經發生,實際發生退回時取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票,假定甲商品發出時控制權轉移給B公司,不考慮其他因素。。要求(1)編制2019年11月10日銷售甲商品的會計分錄。(2)編制2019年12月31日調整退貨比率的會計分錄。(3)編制2020年2月10日發生退貨的會計分錄。

2022-03-07 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-07 08:41

1.借應收賬款113000 貸主營業務收入90000 預計負債10000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000

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齊紅老師 解答 2022-03-07 08:42

借主營業務成本72000 應收退貨成本8000 貸庫存商品80000

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齊紅老師 解答 2022-03-07 08:42

2.借預計負債2000 貸主營業務收入2000

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齊紅老師 解答 2022-03-07 08:43

借主營業務成本1600 貸應收退貨成本1600

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快賬用戶6dyq 追問 2022-03-07 08:45

為什么下面看不了

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齊紅老師 解答 2022-03-07 08:47

你說的下邊具體指的是哪一個啊

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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