借,固定資產(chǎn)113 貸,銀行存款113
借:固定資產(chǎn)1000 應交稅費130 貸:銀行存款113 這是公司外賬分錄,我公司還要求做內(nèi)賬不核算稅,內(nèi)賬還怎么做分錄呢
公司買了電腦,上個月做賬借,固定資產(chǎn)貸:銀行存款,這個月我要做折舊,怎么做分錄?
老師,購入固定資產(chǎn)時,做了借:固定資產(chǎn)1000,進項稅130,貸應付賬款-A 1130,付款時,借:應付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發(fā)票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產(chǎn)清:1000,借固定資產(chǎn)1000,后面借:?(這里我要記什么營業(yè)外支出嗎)貸:固定資產(chǎn)清理,發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
老師你好,新購入固定資產(chǎn)怎么做會計分錄,還能確定原值呢?因為我這邊會計分錄是借:固定資產(chǎn)-汽車 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款(公司)
你好,公司買了固定資產(chǎn),分期支付,現(xiàn)在沒開發(fā)票,我這樣子記賬怎么結賬現(xiàn)在借方余額啊,借其他應付款 固定資產(chǎn)還額額 10000貸銀行存款 是內(nèi)賬,怎么做才不是貸方余額
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質(zhì)的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?