你好 ;? ? 1.? 你去看看 繳納的金額是不是對的 ? 然后判斷是否 需要結轉下? ? ; 針對附加稅是否考慮計提處理??
老師~小規模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業外收入 政務補貼 對嗎? ②根據增值稅計提了附加稅: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業外收入 政務補助 是這樣嗎?
老師~小規模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業外收入 政務補貼 對嗎? ②根據增值稅計提了附加稅: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業外收入 政務補助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計提再轉到營業外收入?
異地預繳稅款:借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)、營業稅金及附加——城建稅,教育費附加,地方教育費附加、印花稅、水利基金; 企業所得稅 貸;銀行存款 這樣做分錄計提嗎?
老師,公司是重慶的建安企業一般納稅人有預交稅,我剛來公司以前會計沒做交接,發現了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個會計做的憑證是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交城建稅 貸:現金 又做了一筆計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-應交城建稅 ;后面一個會計做的是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交增值稅-預交城建稅 ,應交增值稅-預交教育費附加,沒做計提附加稅,現在預交城建稅科目有借方余額2160.74,預交教育附加有借方余額1200.33,預交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對的呢,預交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
業務借款去交建筑項目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請問這筆業務分錄是, 1.借:其他應收款-個人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應交稅費-應交增值稅-預交增值稅800,應交稅費-城建稅300/教育附加100,貸:其他應收款-個人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結轉到借:稅金及附加么?還是當時就做計提分錄?預交增值稅要結轉到哪里,月末轉么? 以上分錄對么
企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產折舊填在哪塊
2025年5月9日現金支票日期大寫
老師您好,待認證進項稅額留存150萬會有風險嗎,前面會計有三個月沒入賬,如果都入里就會有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊需要我們的營業執照上面的經營范圍有再生資源回收的業務類型,需要這個才能辦嗎?
老師您好!請問一下電子設備固定資產折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時候還有折舊費產生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報,這個資金寫多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報個稅
老師,我們公司是食堂,專供一兩個公司的飯食,現在是小規模,4月份已經開始供飯,5月份,也就是現在要開4月份的票,現在要開票的這個公司是可以開1個點的普票,但另一個公司要求一定要是6個點的票,我想問,如果在5月份,我即開了1個點的小規模普票,又開了6個點的普票,我怎么申報呀
老師,小規模公司,去年做了一筆外貿的訂單,預繳所得稅的時候收入比報關單上的少了很多,款是回了的做的預收款,現在匯算的時候,怎么調呀,用調賬不
老師,我想問下月報的現金流量表上邊的期初現金余額是不是上月資產負債表貨幣資金的期末數(畫雙框的那個數)
繳納的金額對,但利潤表上沒有體現出來稅金及附加,預交的附加稅該不該計提呢?
?你好 ;? 因為你沒有計提稅金及附加? ?你就把這部分給計提了。??
意思是應該按照第一個會計那樣做對吧?主要我以前沒做過建安這種預交的?
?你好; 是的。先去計提了。? 因為我讓你確定是否計提了稅金及附加; 你說確定了 。 那么你就補計提即可??
老師,還有個問題就是:公司做收入,第一個會計做的借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 沒有計提城建稅, 第二個會計做的有計提:借:城建稅 貸:應交稅金-應交城建稅,下個月又調回來,借:應交城建稅 貸:城建稅,公司進項大于銷項不用交稅的情況,這種情況到底該不該計提城建稅和教育附加呢?
?你好 ;? ? ?如果你不確定你是否繳納增值稅? 。 那么你? 預繳的? 附加稅先 去 繳納做繳納分錄 處理 ;? ? ?; 然后在 確定增值稅的情況在考慮計提附加稅 。??
老師,公司有留抵的稅額,銷項減進項后不用交稅的情況下計提附加稅嗎
?你好 ;? 是的。 如果不繳納增值稅就先不計提? ;就先把預繳的 附加稅? 做繳納分錄 以后抵減??
好的謝謝老師
不客氣的。幫到你就好 ; 滿意請給予評價??