你好,這個如果你確認了收入,那么就要馬上申報了。你這個11月的要在今年申報了
老師,5月份收到一次工程款52000。我當時已經確認收入并按含稅金額進行了申報。但是并沒有給對方開發票?,F在對方要求補發票,那么我可以給對方按不含稅金額52000,稅款520元給對方開普通發票嗎?
1月10號銷售產品,并開票,但此時已獲悉顧客面臨資金周轉問題,近期難以收回貨款,考慮到對方只是暫時性的,將來仍有可能收回貨款,6個月后收到對方開出的銀行承兌匯票,請問老師,這種情況下,1月10號不確認收入成本而是在收到款項時確認收入成本嗎?
老師,我有將近20萬收入,是1月份的,已在元月份確認收入但未給對方開具發票,我現在要給對方開具發票時,可以在發票備注欄寫清:在元月已確認收入 嗎?
老師,7-9月份開了100萬發票給對方,對方付款90萬,我賬務處理是分期確認主營業務收入,本季度確認主營業務收入50萬,那么我現在申報小規模增值稅申報表中增值稅不含稅收入本期數是多少?
請問老師,21年11月份銀行收款1000萬,現在確認是銷售收入,但不用給對方開票,那現在確認收入可以嗎?在4月征期時申報行嗎
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續費 我支付空調費用5000,手續費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
這個申報在4月征期沒事吧
這個我覺得是沒有什么關系,但是你的增值稅納稅申報表和你的報表可能數據不一致了
您指的是哪個不一致呢?這個銀行回單入在1月份了
這個你要在一月份確認收入的話就沒問題,因為你是按照季度申報的。如果你在11月份就確認收入的話就不可以了
是11月份銀行收的款,現在確認收入
那么這樣是可以的
1000萬需要交增值稅10萬附加稅5000對嗎
這個增值稅沒錯,但是附加稅我沒有數據,只能說估算出來大概這個數的