同學 你好 你這個是國內銷售的,不涉及到退稅。
老師:你好!我司有進出口業(yè)務,但是國外客戶銷售合同直接和代理報進出口公司簽的合同,我們再和代理進出口公司簽銷售合同。這個和讓代理進出口代辦進出口退稅是一個性質嗎?
一直是學渣: 你好,老師 一直是學渣: 我想請教一個問題。我公司只是從國外進口棉花,交了關稅等。。在國內銷售,銷售給客戶是開專票,我這個業(yè)務涉及退稅嗎?
請教一個問題,我們付國外 技術許可費用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說還得做一個海關申報。 是如果這個技術費用涉及到用于國內銷售的進口貨物,我們就得交關稅和進口增值稅等。 現(xiàn)在想知道,是涉及到才要做這個海關申報,還是我們的費用不涉及,也要做一個申報。
我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內客戶,所有的費用都是國內客戶承擔, 費用又國內客戶轉給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當于我們平進平出,這樣海關會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,你好,我們是有進出口的生產(chǎn)公司,公司在香港開了一個外匯賬戶,國外客戶付款到香港外匯賬戶,然后我們要從香港賬戶轉一筆傭金給國外的業(yè)務員,剩余的貨款我們才結匯進來,我想問一下支付給國外業(yè)務員的傭金要需要繳稅嗎?
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數(shù)據(jù)在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發(fā)票的,那我現(xiàn)在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經(jīng)費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫(yī)院提供的醫(yī)療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經(jīng)認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現(xiàn)金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現(xiàn)金
為什么增值稅認證系統(tǒng)查不到我的海關繳款書
同學 你好 這個海關繳款書簽下來多久了?
一個星期左右吧
同學 你好, 登錄【綜服平臺】,點擊【抵扣勾選】—【海關繳款書采集】 【填發(fā)日期】選擇實際收到的海關繳款書上的日期,再點擊【查詢】 找到對應海關繳款書號碼后,查看稽核結果是否為相符。 如未查詢到注明一個繳款單位的海關繳款書,或取得注明兩個繳款單位名稱的海關繳款書時,需手工采集第一聯(lián)數(shù)據(jù),方法如下: 點擊【抵扣勾選】—【海關繳款書采集】—【手工錄入】,填寫相關信息后點擊“提交” 成功采集的第一聯(lián)數(shù)據(jù),稽核比對結果為“相符”,可進行用途確認; 注意:針對采集后稽核比對后為“不符”、“缺聯(lián)”、“重號”的結果,需攜帶相關材料前往稅務機關發(fā)起“海關繳款書核對申請”。