您好,用負數填如下分錄(紅字)借:應收賬款,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)貸:主營業務收入,借:庫存商品,貸:主營業務成本
剛接會計工作,發現出納開錯上個月發票,這個月要沖紅重新開,這個怎么做賬
老師,去年發現發票開錯,這個月紅沖然后重新開具發票,這個月怎么入賬
上月銷售發票開錯,這個月沖紅重新開,怎么做
老師,銷項發票開錯了,然后當月紅沖掉重新開了,那么開錯了的票和紅字發票需要入賬嗎
老師,上個月開的發票,這個月顧客發現錯稅號弄錯了,現在要沖紅重新開,具體我該怎么做,流程是什么
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
再做藍字,這樣相當于什么都沒變
銷項稅為什么在借方紅字
訂正一下銷項是在貸方的
負數的分錄是吧去年做的對應收入的沖了在做一筆正確的,是這個意思嗎
是的,答案是肯定的,您理解的完全正確