您好 借:銀行存款 借方紅字 借:預收帳款 借方藍字
老師,本來是借:銀行存款 貸:其他應收款 但是我寫錯成 借:銀行存款 貸:應收賬款 跨年了怎么調整呢
老師,去年的一筆銷售收入,應寫借預收賬款,我寫成借銀行存款了,該怎么調賬?
去年有一個分錄是:借:銀行存款,貸:營業在收入,這個分錄寫錯了,正確的應該是借:銀行存款,貸::預收賬款,那今年應該怎么調整呢
老師,我在去年12月份的時候有一筆款寫錯了憑證,原來是借:銀行存款,貸:應收賬款。但正確的是借:銀行存款,貸:營業外收入
去年一筆分錄應寫借應付賬款9528 貸銀行存款9528 錯寫成了借主營業務成本9528 貸銀行存款9528 應該怎么更正呢
報廢的機器設備跟生產的廢鐵一起出售,報廢的機器設備分錄怎么做呢
老師,運輸企業,車上船,收到輪渡公司給企業開的運輸服務發票,還需要交印花稅嗎?
老師在24年12月計提的年終獎,是不是必須在2025.5.31前全部發放,不然就要調整是嗎
老師你好,分公司企業所得稅匯算清繳怎么申報
給員工買的工作服,銷售方開票只能開服裝,備注工作服 ,這樣可以嗎
這個4.14日的周測答案是否有誤,2022年是7月才購入的長投,22年的利潤應該也只有一半的20%才歸屬公司應收股利?
老師 請問23年企業所得稅匯算清繳有十幾塊的滯納金,在申報24年企業所得稅匯算清繳的時候是不是要納稅調增這十幾塊滯納金?要納稅調增的話是填列在稅收滯納金那一欄是吧?
工商里面經營現金凈流量哪里快速找到數據
我們23年收到的發票對方在這個月紅沖了該怎么處理?
老師問一下,出納的課程在哪里可以看視頻呢,手機上面
好的,謝謝老師
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