您好 銷項發(fā)票 進項發(fā)票 工資支付 利潤支付之類的
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務(wù)打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務(wù)公司的勞務(wù)費現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務(wù)。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風險該如何考慮處理呢?
老師,我們是被掛靠方,有個老板接了一個勞務(wù)分包的項目掛在我們公司,項目是跨區(qū)域的,現(xiàn)在對方要我們開票過去,我們需要報驗完再看發(fā)票嗎
老師,我們公司是掛靠在其他公司的,因為沒資質(zhì),我們做安裝裝飾工程支出這些都沒經(jīng)過被掛靠方賬戶,老板說想要想辦法去和被掛靠方進行一些抵扣,減少成本,但是去被掛靠方那邊說,他們說沒經(jīng)過他們賬戶的支出就不可以進行抵扣,老師有什么辦法呢,對于后期類似的工程項目
老師,我們是掛靠方,現(xiàn)在合同還沒簽,老板讓我去跟被掛靠方財務(wù)對接,像這種掛靠項目,我要去著重對接哪些呢?謝謝
請問老師:甲公司掛靠一個工程項目到我們公司,現(xiàn)在甲公司要終止這個掛靠項目了,作為被掛靠方的財務(wù)需要注意哪些?麻煩老師詳細解答一下。謝謝
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
你好,老師,想問過問題,預付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規(guī)模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現(xiàn)在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結(jié)果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒有調(diào)增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師我們是小規(guī)模。我自己怎么算被掛靠方,一個項目。她交了稅,扣了手續(xù)費打給我們
老師我們是小規(guī)模。我自己怎么算被掛靠方,一個項目。她交了稅,扣了手續(xù)費打給我們
那季度銷售額多少?能提供多少成本發(fā)票
就是得問掛靠公司能提供多少成本票是嗎?這個合同400萬
是的 要看能提供多少成本發(fā)票 然后再計算
業(yè)主把錢打給掛靠公司,我們采購材料的錢,掛靠公司怎么走出來給我們呢
您采購的材料 材料費開具發(fā)票給被掛靠公司 被掛靠工資直接轉(zhuǎn)賬支付給材料商啊
實務(wù)中是最經(jīng)常怎么操作呢?如果錢打給掛靠公司,他再把錢打給我們,我們?nèi)ジ犊畈少彛@樣賬務(wù)怎么處理
實務(wù)中就是我說的那樣 被掛靠方收款 開票 接受發(fā)票 支付款項 跟自己單位業(yè)務(wù)一樣處理
嗯,那最這個項目的利潤打給我們,是用什么方式打給我們
扣了企業(yè)所得稅后 您單位提供發(fā)票或者以工資形式
老師開發(fā)票的話要交企業(yè)所得稅和增值稅, 工資形式怎么走出來呢謝謝
就是您單位提供人員身份證跟銀行卡號 對方發(fā)放工資到銀行卡啊
掛靠公司打款給我們,我們提供人員信息以工資形式?那這些人需要和掛靠公司有合同?
和被掛靠公司有合同 或者開具勞務(wù)費發(fā)票