你好,你們不能直接改,應該按照接回來先錄入期初,之后再改數據
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務,因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數據,也就是上一個會計的7月底的數據,但是結束初始化時老是提醒初始數據不平衡,我對了好久,數據都是一樣的
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準則來做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結轉,我現在要建賬,但是我是按照建造施工合同準則來記賬,兩個不同方式做的賬,他們的期末數據能我的期初數據嗎?或者說需要統計歷年數據,才能做我的期初數據。
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準則來做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結轉,我現在要建賬,但是我是按照建造施工合同準則來記賬,兩個不同方式做的賬,他們的期末數據能我的期初數據嗎?或者說需要統計歷年數據,才能做我的期初數據。
老師您好,請問我們這邊往來賬期初數據不對,是由于之前的會計賬不對,但是我也查不出來是那一筆不對了,請問怎么調整?
老師。我們是代賬公司,接賬回來了,在錄入期初數據的時候,根據科目余額表來錄入的,他們之前沒有結轉損益,試算不平衡,我怎么弄
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?