你好,你們之前談的是105含稅還是不含稅
老師問下。對(duì)方給我們開票100萬(wàn)。這100萬(wàn)就是不含稅貨款。我們需要付給對(duì)方4個(gè)的點(diǎn)。100萬(wàn)付多少
老師我想問一個(gè)問題,我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同,這個(gè)合同一共10萬(wàn),對(duì)方要求我們開票,我們先開了5萬(wàn)發(fā)票,然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬(wàn),這個(gè)分錄怎么做? 然后后續(xù)又開了五萬(wàn),也是這個(gè)月回款,這筆又怎么做?
老師我想問一個(gè)問題,我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同,這個(gè)合同一共10萬(wàn),對(duì)方要求我們開票,我們先開了5萬(wàn)發(fā)票,然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬(wàn),這個(gè)分錄怎么做? 然后后續(xù)又開了五萬(wàn),也是這個(gè)月回款,這筆又怎么做?
老師,21年初我們支付給對(duì)方公司12萬(wàn),對(duì)方在21年7月多給我們開了5萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬(wàn),如果我們22年再支付給對(duì)方5萬(wàn),是不是就不用對(duì)方開發(fā)票給我們了?
老師。我們應(yīng)該給對(duì)方開100萬(wàn)票。然后收5個(gè)點(diǎn)。對(duì)方給我們105 萬(wàn)。我們開105萬(wàn)票。然后這多開這5萬(wàn)需要繳納的稅款。在這5萬(wàn)里面了嗎
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托?。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
我們也就是舉例子。含稅吧
含稅的情況下就包括在里面的
老師可以具體點(diǎn)嗎 有點(diǎn)迷糊
簡(jiǎn)單的講就是,你開票總金額是105就是含稅的,這點(diǎn)能聽懂嗎
你沒搞懂我的意思吧
就是100萬(wàn)里面固定利潤(rùn)。不能讓5萬(wàn)稅。沖了。怎么收費(fèi)把這5萬(wàn)交稅收上來(lái)
本身你收105萬(wàn)超100萬(wàn)這稅不就在這5萬(wàn)里
還是不懂。就是我100萬(wàn)。固定利潤(rùn)是1.5點(diǎn)。稅費(fèi)3.5。我開105萬(wàn)。這5萬(wàn)沖我的利潤(rùn)嗎
你開105萬(wàn),多收5萬(wàn),不沖你利潤(rùn)