您好,公司業(yè)務(wù)最好是公司收款。銀行轉(zhuǎn)賬。
客戶讓我們幫忙開8萬(wàn)的發(fā)票,我們讓客戶轉(zhuǎn)8萬(wàn)到我們對(duì)公賬戶上,然后我們?cè)儆盟饺速~戶轉(zhuǎn)還對(duì)方,我可以從對(duì)公賬戶上取5萬(wàn)出來(lái)做提現(xiàn),然后用現(xiàn)金轉(zhuǎn)還對(duì)方可以嗎?
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師,對(duì)方12月份轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)給我們對(duì)公賬戶,我這邊還沒開專票給對(duì)方,這個(gè)月我們需要進(jìn)貨30萬(wàn)打款給對(duì)方,這樣的話我可以直接叫對(duì)方開給我們10萬(wàn)嗎?能不能互抵的
我給對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票12萬(wàn)8千,對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬12萬(wàn),剩下8千現(xiàn)金給我了,可以不?
老師,我們2月份的時(shí)候給客戶開了一張3千的發(fā)票,對(duì)方只給我轉(zhuǎn)了2千,剩下的1千沒法從公戶給我們轉(zhuǎn)了,且對(duì)方已認(rèn)證抵扣,那我這邊可以開紅字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票是全部紅沖還是只需要開那1千塊的?
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個(gè)題是交易費(fèi)用怎么理解呀,它這個(gè)提示意思是如果這個(gè)交易費(fèi)用是可直接歸屬于因?yàn)橘?gòu)買、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費(fèi)用。就計(jì)入交易費(fèi)用。后邊又對(duì)增量費(fèi)用進(jìn)行了說(shuō)明,是想說(shuō)如果這個(gè)增量費(fèi)用。和企業(yè)購(gòu)買、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒有關(guān)系而發(fā)生的費(fèi)用,那就是單純的增量費(fèi)用?有點(diǎn)沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費(fèi)用的解釋,上邊兒也沒看懂
請(qǐng)問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫(kù)存商品沒設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁(yè)橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁(yè)打印,但是打出來(lái)還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的