你好,本身小規模期間就不允許接受專票,你這個是不可以抵扣的。
老師,小規模升成一般納稅人之前供應商開的專票,需要認證嗎?
#提問#老師,公司之前是小規模,供應商開了專票,后面升成了一般納稅人了,小規模期間開的專票能抵扣嗎?
你好老師,以前我們公司是小規模納稅人,后來升成一般納稅人了,但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規模期間取得的專票。現在稅管員讓做進項稅轉出,請問怎么轉?會涉及補稅嗎?
之前是小規模納稅人期間收到了專票。后來改為一般納稅人了。這個專票還能抵扣嗎
請問下老師,公司在小規模納稅人期間付出的款項,供貨商一直沒給公司開發票,后來公司升一般納稅人了,收到的供貨商開的專票可以抵扣嗎
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
那我是不是只有進項轉出
嗯,對的,你要進項轉出,