同學(xué)你好 這個腿的就是八十五萬
老師我們是出口企業(yè)內(nèi)銷是不含稅金額是440萬,出口是60萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是52萬,退稅率是13%,上月沒有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
你好,老師,我們這個月有85萬的留底稅額,我們有申請出口退稅,制造業(yè),出口了105萬稅額的貨物,這樣怎么算我們應(yīng)該交多少稅
你好老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們出口了一批貨物,出口的銷項(xiàng)額是105萬,這個105是稅額,我們這個月有85萬的留底,沒有銷項(xiàng),那我們退多少稅
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬,退稅率13%, 本月留抵稅額30萬。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請出口退稅嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2020年出口了一批貨物,開的發(fā)票是0%稅率,留抵的增值稅都申請了留抵退稅,這樣子是不是我們出口的這一批貨物就不能申請出口退稅了?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計(jì)提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
請問當(dāng)月開出去發(fā)票10萬 稅額,簡易計(jì)稅,其中有3萬是異地的我做了預(yù)繳,請問我申報(bào)增值稅的時候,我預(yù)繳的金額寫在附表4的第二欄本期發(fā)生額3萬,我想問本期實(shí)際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發(fā)票嗎?記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結(jié)構(gòu)的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計(jì)稅的發(fā)票,需要交稅5000多,報(bào)稅期過后,可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
你好老師,我們出口的稅額不是105嗎,為什么只退留底
同學(xué)你好 生產(chǎn)型的就是這樣 這個不是按照銷項(xiàng)退的
老師你給我講解一下這個,我都沒懂,意思就是105萬我們不用交了,但其實(shí)不退錢是吧,免抵退的意思