同學你好 對公戶收到的錢不一定是企業的收入,有可能是往來款項,只有滿足收入條件才需要計稅 當然你也必須要有足夠的證據證明哪些是往來款項,如果沒法證明,稅務局會視作你的收入,要求你納稅 個人經營所得稅一般是要下載一個個稅申報客戶端,在那里面申報 公司賬上的錢法人可以用于公司支出,不能隨意自行消費,即便消費了,在計算經營所得時,個人消費的部分也不能扣除。
企業對公戶收到的所有款項都要申報繳納個人經營所得稅嗎?個人經營所得稅怎么申報?企業開通了企業微信收款碼,法人可以直接用這個微信支配這個錢嘛?是否還需要重新繳納個人所得稅?
小規模,自然人獨資企業,去年開了普通發票,去年繳納了稅款,今年這筆發票需要紅沖,但是去年繳納了個人經營所得,今年紅沖這筆錢能退回來嗎?今年沒有開過發票,需要更正21年的個人經營所得嗎還是只能申報在22年的個人經營所得
自然人A和法人企業B注冊成立了有限合伙企業C,以有限合伙企業C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業B申報繳納企業所得稅?是由合伙企業的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業代為申報扣繳?如果法人企業B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
個人獨資企業將繳完經營所得個稅后的利潤通過對公賬戶打給個人獨資企業的負責人,意思是只要經營所得稅交了稅,這個利潤就可以直接把錢轉到負責人卡里是吧?賬上又是怎么做分錄
老師,小規模納稅人企業所得稅匯算清繳進去有個所得稅年度A申報,還有一個關聯業務往來申報,這兩個是都要申報嗎老師,企業所得稅匯算清繳A107041,第一項,符合小微企業減免所得稅怎么填呢,是什么優惠政策呢,如果當年就是虧損的,這個小微企業政策怎么填呢
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
老師,有一個專門的企業微信收款碼用于收款,這是連接了對公戶的,這個賬戶就是只有企業的收入進賬,所以要全部繳納個稅是不?法人也是直接用這個賬戶支出沒問題的吧
你公司是個體戶或者合伙企業吧? 個體戶和合伙企業是繳納經營所得個稅,其收入可以減去成本費用后的凈額作為納稅基數。 比如你收入100萬,不是說直接用100萬乘以稅率,而是可以用100萬減去相關的成本費用(比如60萬)后的40萬去乘以稅率。 而法人用這100萬去消費,如果是自己去旅游消費了5萬,那么這5萬是不能抵扣100萬的,如果法人是花5萬裝修了辦公室,那么這5萬可以從100萬里扣減