你好!你們之間有真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我們老板管理兩家公司,非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時(shí),A公司把第一筆賬就做成借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。導(dǎo)致期末A公司期末應(yīng)付賬款余額在借方,B公司應(yīng)收賬款在貸方。這樣有沒(méi)有問(wèn)題。
請(qǐng)問(wèn),假如以A公司名義貸款給B公司,B公司每月把應(yīng)付的利息存入A公司,每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 銀行從A公司扣利息分錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 對(duì)嗎?如果因這次借款除了利息,B公司還會(huì)打一筆錢(qián)給A,A每月開(kāi)票給B,然后B一個(gè)季度付一次。A開(kāi)票分錄借:應(yīng)收帳款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 收到錢(qián)后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 對(duì)嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?分錄?
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后b開(kāi)發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢(qián)劃開(kāi)劃去,然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
老師 公司A做的憑證是: 借:應(yīng)收賬款 60000貸:其他應(yīng)付款B公司60000 公司A付給公司B的時(shí)候 做了借其他應(yīng)付B公司60000 貸銀行存款 我想問(wèn)的是,公司A給公司B開(kāi)了張專票,這個(gè)稅B公司怎么抵扣怎么做賬
老師,a公司幫b代收貨款并給客戶開(kāi)票,a收款后沖減b應(yīng)付a的應(yīng)付賬款,b公司借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng),商品到后能直接借:庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款嗎
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,按公司法,會(huì)計(jì)和采購(gòu)是不是不能兼任的
研發(fā)結(jié)束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒(méi)有辦法處理,等后面可以當(dāng)廢料賣(mài)出去的時(shí)候研發(fā)活動(dòng)都結(jié)束了還可以沖減研發(fā)費(fèi)用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒(méi)填購(gòu)買(mǎi)方稅號(hào)可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運(yùn)行缺陷和設(shè)計(jì)缺陷嘛
老師,你好!公司投資對(duì)方長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)方虧損,我方怎么處理賬務(wù)
老師您好! 我在個(gè)稅系統(tǒng)工資總收入填寫(xiě)5800元,扣除社保和公積金個(gè)人部分,余額4994.74,不需繳納個(gè)稅; 我在電子稅務(wù)局社保申報(bào)工資基數(shù),填寫(xiě)4800,系統(tǒng)自動(dòng)顯示工資申報(bào)基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費(fèi)基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會(huì)稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計(jì)入什么
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫(xiě)的年財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)的?還是季度那個(gè)報(bào)表?
個(gè)體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
都是老板的公司
你好!只是資金往來(lái)沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的通過(guò)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算
是不是有實(shí)際業(yè)務(wù)的做應(yīng)收賬款,只是資金往來(lái)的做其他應(yīng)收賬款,分開(kāi)做不能對(duì)沖
你好!是的,可以這樣理解的