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購買食品作為年禮送給客人,專票可以抵扣嗎?

2022-01-30 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-30 11:27

你好,學員,不可以的 企業支付的業務招待費所對應的進項稅額是不能抵扣的。根據中華人民共和國增值稅暫行條例 第十條規定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務。

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快賬用戶5440 追問 2022-01-30 11:38

我可以認證發票的時候選擇不抵扣勾選嗎?如果我選擇不抵扣勾選那我分錄還需要做應交稅費進項嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-30 11:41

如果選擇不抵扣勾選那我分錄不需要做應交稅費進項

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齊紅老師 解答 2022-01-30 11:41

直接價稅合計計入費用中

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快賬用戶5440 追問 2022-01-30 12:06

那我打印出的抵扣發票統計表中是不是就不包含這筆了

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齊紅老師 解答 2022-01-30 12:14

你好,是的,不含這筆,你說的很對的,學員

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快賬用戶5440 追問 2022-01-30 12:15

謝謝老師,老師新年快樂

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齊紅老師 解答 2022-01-30 12:15

不客氣,學員,祝你生活愉快,新年快樂

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你好,學員,不可以的 企業支付的業務招待費所對應的進項稅額是不能抵扣的。根據中華人民共和國增值稅暫行條例 第十條規定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務。
2022-01-30
你好,這個進項可以抵扣,贈送給的禮品視同銷售
2023-09-13
您好,這個不能抵扣進項稅額的
2024-07-04
同學,你好 不可以抵扣
2023-06-27
購買禮品贈送客戶收到的增值稅專用發票是不可以抵扣的,因為這在稅務中屬于用于集體福利或者個人消費的增值稅進項發票不能抵扣。
2020-09-09
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