可以的,可以這樣子處理的,沒問題的。
老師您好,我們是一家外商獨資企業,之前結匯付了一筆服務費,正常結匯需要給我方的銀行對方提供合同+發票的,但是對方公司A的發票因為當地稅務局稽查,一直開不出來,但是對方的關聯公司B能開出發票(業務性質都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)。現在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協議,證明A/B是關聯公司,然后業務轉由B公司處理并開票,因為銀行說這個資金不能從A回流給我們,否則會有虛構合同騙取外匯的嫌疑。請問銀行的建議可行嗎?會不會有三流不一致的風險?
你好,請問如果公司和個人張三簽了機械加操作員一起租賃的機械服務合同,前期張三代開了建筑服務個人發票,但是后面由李四去代開的發票,請問需要和張三簽一個補充協議嗎,注明后期發票由李四代開,這樣可以嗎
老師,A公司請張三到A公司當主播,雙方只是合作關系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現在,張三想向A公司預支一部分款項,用來租賃房屋,A公司擔心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個人支付租賃費,房東個人開具不了發票,只能開收據。 A公司與張三簽定了一個向房東個人委托付款的協議,張三委托A公司向房東個人支付房租。 問1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協議,可以從A公司公戶打款到房東個人嗎? 問2:如果1問可以,那么房東個人需要給A公司開收據還是給張三開收據。 問3.合作到期A公司向張三支付服務費用時,可以憑借委托付款協議(A公司向房東支付的房租)從張三服務費款項里直接扣款嗎?
我們是個體戶,22年的時候,張三在稅務大廳代開了一張61292的機械租賃費發票,現在稅務的打電話過來說讓我們聯系張三做22年的個稅申報補稅,我們也聯系不上張三了,現在是說讓企業更正22年12月的個稅申報,把這個報到勞務報酬里面,我們嘗試操作可以填進去,但是有12710.08的稅款。如果現在這樣操作企業不僅要承擔這個稅款,還有滯納金。 我想問一下 ①這種個人代開的發票,是不是應該是個人自行申報,個人承擔稅款。 ②如果我們企業再報一次是不是不合理,應為開票開進來時做了一次費用,現在申報勞務報酬是不是相當于又做了一次費用。
王會你好,有個問題想請教你一下啊,我這邊有一張虛開的發票,麻煩你幫我看看啊 公司三年前簽了一個服務合同,含稅價118000 ,但是開過來一張含稅價186700的普票,當時直接做了費用,現在導致應付賬款長期掛賬,如果要對方公司紅沖的話有點麻煩,不處理的話怕被查,我想著現在能不能簽一份補充協議,然后走現金把這筆賬給平掉啊
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
補充協議里面需要注明張三讓李四代開發票的原因嗎
對的,在這個協議里面約定原因就行。
可以直接寫,張三委托李四開票,并轉款給李四,這樣可以嗎
就是說你大致把你的內容約定清楚就可以了,就你上面的文字表述已經把內容說清楚。
好的,那可以做合同的時候,就在合同里面約定,張三可以委托李四代開發票,就不用簽補充協議
那種好一點了
就這一塊兒沒有明確規定,按照你的實際情況,兩種都行的,你可以直接在合同里面就寫清楚。也可以簽訂補充協議,寫清楚都行了。
好的,如果是當月沒有收入,但是做了成本,已經是去年的賬了,這樣對審計或者稅務稽查,有什么影響了
不影響,就你后面有那個協議作為證明文件,然后你這個也是真實發生的,然后收到票據的時候,正常調整你的賬務,審計這邊是可以通過的。