您好 機構所在地一樣申報 已經稅金里面填寫預繳的金額
跨區域涉稅報告表填完以后是不只是可以直接在網上報驗預繳增值稅了
跨區域預交了印花,水利,是不是在機構所在地直接0申報就可以了?
你好,工程在異地預交了地方水利基金和印花稅,那在公司所在地是不是就可以不用交所得稅和印花稅了
你好,請問建筑工程在異地預交了印花稅和水利基金,在機構所在地是不是就無需申報印花稅和水利基金了
跨區域涉稅事項報告是不是在開票之前就得做?就是像當地稅務局預繳完成了就可以開票了?比如我現在8月份要開一個外地的建筑類發票,我9.15申報之前跨區域涉稅事項要完成
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
預交的金額手動填不了怎么辦,那個數據填不上去
那您可以咨詢一下當地稅務大廳或者12366看是怎么回事 正常是可以填寫數據的 附表五您也不好填寫嗎?
增值稅和企業所得書能帶出數據, 印花稅預交帶不出來
那您咨詢一下當地稅務大廳或者12366看是怎么回事? 實在不行就零申報
印花稅0申報沒風險吧
如果異地預繳了 沒風險