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請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?

2022-01-24 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-24 08:29

你好,把原來的發票全部沖紅,再重新開正確的

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快賬用戶6958 追問 2022-01-24 08:38

老師。是這樣,我們在21年10月出口產品數量40000個,金額是5679.2美元,而且報關單上數量也是40000個,也開具了銷售發票確認了收入,但是在22年1月客戶回款時直接把這一票的折讓1298美元扣除了,如果把5679.2美元的這票全部沖紅,再按1298元開具,那發票數量與報關單上的數量就不符了,申報出口退稅時肯定通不過的哈

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齊紅老師 解答 2022-01-24 08:55

不是的,沖紅的是5679.2美元,再重新開具的是5679.2-折讓的1298

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快賬用戶6958 追問 2022-01-24 09:03

老師,您的意思是我把之前已經確實收入的5679.2美元全部沖紅,然后再重新開具一張數量是40000個,金額5679.2美元,+折讓1298美元的發票,這樣只是總金額變了,但是數量沒變,與報關的數量也是一致的哈

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齊紅老師 解答 2022-01-24 09:04

嗯,是減去折讓的金額。就得這樣,要不數量沒辦法操作。

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快賬用戶6958 追問 2022-01-24 09:07

嗯,是的減去折讓,因為折扣必須跟著正常的銷售哈,那這樣的話,如果出口查就如實解釋是折讓,能通過嗎?會有別的問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 09:54

不會有別的問題,這本來就是正常的業務

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齊紅老師 解答 2022-01-24 09:54

即使有疑問,提供相關的資料就可以的

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你好,把原來的發票全部沖紅,再重新開正確的
2022-01-24
你好,你這個情況不需要開紅字發票。銷售收入也沖不了,銷售折讓的部分計入銷售費用。不影響免抵退的申報
2022-01-22
同學你好 這個直接紅沖沖減操作就行
2021-12-06
同學你好 這個不可以 要一塊紅沖
2021-12-14
你好,扣減這部分在你開票當期抵減了免抵退出口銷售額,不用轉到免稅收入。也不用做進項轉出。
2022-05-15
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