你好;? ? 你之前是? 含稅暫估的長期應付款的話 ;是的。 就這樣處理? ?
老師課上講的融資性固定資產的賬務處理沒有聽明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產 100w 貸:長期應付款 100w 收到發票付款時 借:長期應付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ?? 貸:長期應付款 ?? 問號出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
購挖掘機價格20萬(含稅) ,首付10萬,剩余10萬12個月分期付款,全部付清給13%增值稅專票①購買時 借:固定資產176991.15 貸:銀行存款10萬 應付賬款76991.15萬 ② 每個月分期付款 借:應付賬款8300 貸:銀行存款8300 ③分期付清,收到專票 怎么做賬?
建筑公司貸款購買挖機為長期應付款,每月還款會計分錄為,借長期應付款,貸銀行存款,收到專用發票后如何做賬?
1.公司購入固定資產時的會計分錄,借:固定資產,貸:長期應付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應付款,借:應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現在我接手后,財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應付款,貸:銀行存款。 4.現在我的問題是付款后的下月才收到發票,收到發票后我問老師把發票入賬,會計科目怎么做?
老師請問公司購買固定資產(挖機),每月還款借長期應付款,貸銀行存款。 收到發票后,借:固定資產負數,貸長期應付款負數,借固定資產,借應交稅費—應交增值稅進項稅額,貸長期應付款,這樣分錄做下來,長期應付款的金額比之前大是什么原因,這個分錄對嗎
老師養老金一直掛在其他應收款怎么沖了它166.5,好多年了
老師 上個月的發票開錯啦 這個月能紅沖嗎?
請教一下,一張報關單里有跨大類商品,應該怎樣進行申報出口退稅?我申報的時候,已經在業務類型里選視同自產了。如果這塊商品不想申報出口退稅,應該怎么操作?
老師你好,我銷售貨物出去,是銀行收的款,有手續費,那我分錄這樣寫對嗎?
老師,水光針,開發票可以開什么大類
老師 我們公司給國外公司投資了100萬 截止到4.25國外產生的利潤是170 沒轉給國內 但是截止到4.15的資產(平臺資產+存貨資產+固定資產)是190萬 這說明一個什么問題
4道小題哪位老師幫忙做一下
個人股份轉讓給公司集體股 受讓方和被投資企業都是一個稅號 企業之前是農工商公司改制 請問老師能實現嗎
借款本金30萬元,期限自2023年7月5日至2023年12月13日按照年利率14.8%,利息多少
老師,計算資產減值可收回金額時,計算未來現金流量現值時,需要考慮內部轉移價格嗎?
可以做成 借 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 借 長期應付款負數嗎
?你好 ;? ? 可以的。 都可以的 。這個不影響。 不是損益科目? ?
是損益科目就要做成負數嘛
你好; 是的。? 做借方負數; 你這個不屬于損益科目你可以做借方負數或者貸方都可以的??
那老師,比如固定資產之前入賬12萬,假如10年折舊,提了四個月,那這個月折舊是12/10/12*4=0.4萬,每個月0.1萬折舊 第四個月固定資產修改總價為10.2萬,那你余下的折舊(10.2-0.4)/116個月,每月計提折舊0.085萬.是這樣算后面每期折舊嗎
你好;? ?你是直線法嗎? 。 你有沒有殘值率啥的。 你這個是啥固定資產 ? 車輛嗎??
直線法,是固定資產
之前沒有提殘值
?你好;? 月折舊額? ?是這樣來計算的。 對的? ? ? ? 每個月折舊 分錄后面都要附 折舊明細表? ?
之前沒有提殘值,現在可以直接加折舊(10.2-殘值-0.4)/116個月,這樣嘛
?你好;? ? ? 別考慮殘值率了。? 你直接按上面的計算來處理? ?
這個購買的是挖機,之前沒有提殘值,后面買的挖機又提了殘值的
?你好 ; 這個沒事的; 每個單個產品 你可以分別考慮? ?