你好,可以滴,,沒問題的
我算了我的金蝶的規律了,10月本年累計一9月本年累計=10月份的本月數,11月的本年累計一10月份就=11月的本月數。12月的本月累計一11月的就=12月的本月數。那我這個月的季度報的金額,那我可以照抄我的本年累計金額,本月數的話呢,就是12月底去,11月的就等于本月金額,這樣子填寫對嗎?
老師你好,我現在報的這個季度報的話,我的資產表是照抄12月份的,但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數填寫,但是他這個系統出來的這個營業利潤的話,系統出來的下面本月數也是這樣子,但是本年累計呢,我是跟著照抄,
老師你好,我12月的本年累計金額減去9月份的本年累計金額的話,但是我9月份的話是沒有本期金額的數字那照抄嗎?但是管理費財務費用是有的,我就相減。得出的相對應的數字寫在這個月的季度利潤表那里
請問我季報天財務報表的時候,本月金額是填10月份-12月份三個月的數,那我本年累計金額怎么填?
利潤表中的本期金額與上期金額是怎么理解的,比如12月的利潤表,本期數填截止12月份的本期累計數嗎?那上期數是填11月份的數還是上一個年度的12月份累計數呢?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
老師你好,還是我用這個月的本期金額減去9月份的本期金額等于這個月的本月數,但是我打印出來的這個月的本月數跟我計算的本月數是不同的,那我填的是我相減的數嗎?
直接按照你說的,相減的金額,就可以的
老師你好,我這樣子計算的話,我是不是直接填寫12月的這個利潤表上去就可以照抄
這個是12月直接系統出來的報表
是直接填寫12月的這個利潤表上去就可以照抄
可以的,學員,這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快