您好。需要填寫。自 2021 年 4 月 1 日起啟用新的《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A 類)》,適用于實行查賬征收企業所得稅的居民企業月度、季度預繳申報時填報。附件《A200000<中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A 類)>》填列說明中第 7 行“免稅收入、減計收入、加計扣除”:根據相關行次計算結果填報。根據《企業所得稅申報事項目錄》,在第 7.1 行、第7.2 行填報稅收規定的免稅收入、減計收入、加計扣除等優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
四季度的研發費用加計扣除是不是匯算清繳再填,四季度不填?
老師,研發費用加計扣除每季度要填嗎?還是匯算清繳是做研發費用加計扣除
匯算清繳,第三季度研發費用加計扣除了,匯算清繳不加計扣除,要怎么填
老師,您好,科技型中小企業研發費用加計扣除,申報第三季度時填寫了,現在申報四季度的,對應行次還是三季度的數據,灰色的,無法修改,那四季度的加計扣除是要匯算清繳的時候才享受嗎
做22年匯算清繳,前三季度研發費用100萬,第四季度20萬,可加計扣除的費用是多少啊?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?