您好,同學,給您了,他的紅字發票沖的是12月份的,1月份又給了一份,相當于1月份的發票是正常的
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉出:借了進項,貸了轉出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數票,我把正確的100285正數入賬,同樣也進項做了轉出,進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導入發票號碼錯誤,導致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發現,做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現,這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
我是建筑單位,機械勞務公司4月份給我開具發票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發現發票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發票和正確發票(4月份發票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發票 并沒有給我紅字發票。沒有紅字發票那我怎么沖4月份的賬呢?
您好老師,我方12月份收到一份采購發票,但12月份未抵扣,現在對方在1月份開了紅字銷項發票給我們,同時又開了正確的發票給我們,紅字發票和正確發票都是在1月份開的,那相當于對方沒有給我開票對嗎?那我這邊相當于缺少進項是嗎?
老師您好,我們單位二月份的時候收到一張專用發票,當月就進行了勾選抵扣,但是四月份對方聯系我們說發票稅率開錯了,然后對方給我們開具了紅字發票,又按正確的稅率給我們開了一張,今天我報四月份稅的時候發現新開的發票自動帶進附表二了,但是紅字發票的金額應該填在哪個地方啊?
1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經抵扣了,5月份我們開了紅字信息表,對方把紅字發票開給我們了,又開了正確的專票,拿到這些票要怎么做會計分錄
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
會費票據發放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發票嗎
個體戶吊車是在經營者名下,沒有在##經營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發票給我們,問我們這邊需要什么進項發票,我根據什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業部,營業部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
那12月份的發票我全部寄回去給對方了,這個不影響對嗎?我只需要按照1月份開的正確的發票錄入庫就可以了嗎?
12月份的就應該寄回去。因為你沒法用了? 是的,光需要1月份的發票正常做賬
還有12月份開對方開的的發票我沒有錄庫存,也沒有錄進項,會不會導致我做的賬進項和報稅時進項不一致呀?
你呀,還要認證1月份的發票,然后作為進項稅額,然后12月份的那個進項稅額可以在表二轉出
我的理解是1月份有一份進項稅額認證,然后有進項稅額轉出,那一正一負相互抵消,相當于沒有進項稅額抵扣呀,不知道我的理解是否錯了
稅額,對的,你理解的沒問題