是的。今年開普票還是,今年開普票還是1%。
請問老師:2021年餐飲服務行業(yè)還有免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?小規(guī)模納稅人開具餐飲服務的普通發(fā)票是按免稅開具還是1%的征收率開具?我這里是廣西的
廣東餐飲企業(yè),小規(guī)模納稅人,今個月開普票是1%稅率嗎?
老師,餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人今年稅收優(yōu)惠是3%減按1%。餐飲業(yè)一般納稅人稅率是6%,有稅收優(yōu)惠嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人普通企業(yè)(不是餐飲)能否給個人開票
老師,我們是餐飲服務有限公司,給對方餐飲個體戶小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票,征收項目是企業(yè)管理費*服務費,稅率選擇1%對嗎
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費用,手續(xù)費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發(fā)工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發(fā)1萬工資給他,這個怎么做分錄?
6月份買的發(fā)票,沒用完,今個月還可以開嗎?
你好 可以 6月份買的發(fā)票,沒用完,今個月還可以開