是的,發生了,就要確認費用 ,借:管理費用,貸:其他應付款
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒有收入,只有一些費用,有租車費,招待費,加油費,正常都有發票,錢都是法人拿的,公司12月31日之前,沒有給報銷,那我是正常進費用,貸方其他應付款就可以吧,這些費用是今年都給報銷了,我再報匯算清繳,還是怎么樣呢?
你好,老師,我們家是去年8月份成立得,目前沒有收入,只有費用,管理費用用進開辦費嗎?其中有不少招待費,我二級科目直接進得招待費,匯算清繳時能60%扣除不?我這樣做可以嗎?而且12月份之前這些招待費沒有給法人報銷,進的其他應付款可以吧?
老師好,我公司是2020年10月份成立的當時應該疫情一直沒有正常運營,平時申報也是0申報。2022年10年開始正常運營,注冊資金沒有實繳,公賬上沒有錢,都是法人轉到對公戶用于開銷,分了很多筆,后期有收入了法人想把之前墊付的款轉回給她自己,需要做借款合同嗎?合同做一份總額的還是每一筆都要做一個合同,或者有沒有什么其他方法把法人轉到對公的款轉回給他呢
老師,我們公司22年6月設立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調整”和“其他應付款”做進去嗎?因為設立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設備花了,日常費用都是我老板墊的。現在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現在的老板了。轉讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現金把補去年費用的“其他應付款”平了,可以嗎
老師,您好! 我是零基礎的,我想問我們公司是在籌建期,是要建一個牛場,我是剛來不久,之前的費用,沒有入賬,也基本沒有發票,我想問我怎么做賬呢,而且,以前的花費,都是員工墊付錢,是要報銷的,現在還沒有報銷,就有一個總數,現在每天 勾機干著活,還有勾機每天的油費,這是一次大的開銷,我怎么做賬呢,這些錢都是欠別人的,過一段時間給結一部分!就是沒有給結賬的錢怎么做賬呢!(吃喝的,煙酒,日常工地買的東西,還有租地,地勘費,設計費,評估費,拍賣傭金,設施林地,保費,預算費,招標費,造價費,)各項費用,怎么做賬呢! 還有就是辦事,送禮的錢,
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
匯算清繳時都可以正常扣除唄,不論給不給報銷
是的,可以正常扣除的
那老師,我現在沒有收入沒有開票,這個月增值稅還是零申報唄,增值稅沒有,附加稅我就不用申報了吧,只需要申報一個季度企業所得稅就可以吧,那企業所得稅年報是這個月報的嗎?
附加稅也是需要0申報的,所得稅是按季度申報的
所得稅年報,和工商年報呢
年報就是跟你你的年年度報表數據填列申報的 工商年報只有一部分數據涉及財務數據啊
這兩個也需要這個月一起申報嗎
不需要的, 所得稅年報是2022年5月底完成 工商年報是2022年6月底完成